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小規(guī)模納稅人沒(méi)有成本票,賬務(wù)怎么處理?稅怎么繳納?按什么繳納呢?

2021-11-21 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-21 15:47

沒(méi)有成本票也得按照支付的收據(jù)或者其他單據(jù)做成本啊,只是交所得稅的時(shí)候,做納稅調(diào)增

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快賬用戶8916 追問(wèn) 2021-11-21 15:48

納稅調(diào)增按什么時(shí)候比例繳稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 15:51

沒(méi)有調(diào)增比例哈,直接按照沒(méi)發(fā)票的金額調(diào)增

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快賬用戶8916 追問(wèn) 2021-11-21 15:52

調(diào)增后,確認(rèn)的金額按25%還是多少繳納呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 15:54

你們不是小微企業(yè)就是25%

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快賬用戶8916 追問(wèn) 2021-11-21 15:55

小微企業(yè)是多少呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 15:56

你到底是什么企業(yè)嘛?

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快賬用戶8916 追問(wèn) 2021-11-21 15:58

小規(guī)模小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-11-21 16:02

就是了,你們執(zhí)行的就是利潤(rùn)100萬(wàn)以下0.025,100-300是0.10的稅率

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快賬用戶8916 追問(wèn) 2021-11-21 16:08

如果我銷售了100萬(wàn),獲得了收入,但沒(méi)有成本票,那么我這100萬(wàn)都要按利潤(rùn)計(jì)算繳稅,所繳的稅計(jì)算就是100*0.025=25000元是嗎?如超過(guò)100萬(wàn),300萬(wàn)以內(nèi)的話就是10%嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 16:12

是的,就是那樣的哈

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沒(méi)有成本票也得按照支付的收據(jù)或者其他單據(jù)做成本啊,只是交所得稅的時(shí)候,做納稅調(diào)增
2021-11-21
你好,小規(guī)模納稅人未繳納的實(shí)收資本,不需要做分錄?
2021-05-31
你好你如果拿不到發(fā)票只能在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2024-12-24
沒(méi)有成本。沒(méi)有成本,那就是按實(shí)際的利潤(rùn)繳納增值稅。
2022-10-13
你好,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在增值稅申報(bào)表的相應(yīng)欄次填寫(xiě)就是了?
2022-10-09
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