沒(méi)有成本票也得按照支付的收據(jù)或者其他單據(jù)做成本啊,只是交所得稅的時(shí)候,做納稅調(diào)增
小規(guī)模納稅人沒(méi)有成本票,賬務(wù)怎么處理?稅怎么繳納?按什么繳納呢?
老師好,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?納稅什么怎么申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)9月有50w收入,沒(méi)有什么成本,申報(bào)怎么不要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人成本沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢,
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
納稅調(diào)增按什么時(shí)候比例繳稅呢?
沒(méi)有調(diào)增比例哈,直接按照沒(méi)發(fā)票的金額調(diào)增
調(diào)增后,確認(rèn)的金額按25%還是多少繳納呢?
你們不是小微企業(yè)就是25%
小微企業(yè)是多少呢?
你到底是什么企業(yè)嘛?
小規(guī)模小微企業(yè)
就是了,你們執(zhí)行的就是利潤(rùn)100萬(wàn)以下0.025,100-300是0.10的稅率
如果我銷售了100萬(wàn),獲得了收入,但沒(méi)有成本票,那么我這100萬(wàn)都要按利潤(rùn)計(jì)算繳稅,所繳的稅計(jì)算就是100*0.025=25000元是嗎?如超過(guò)100萬(wàn),300萬(wàn)以內(nèi)的話就是10%嗎?
是的,就是那樣的哈