你好,借:其他應(yīng)付款—公積金 貸:銀行存款
老師,我們公司老板從私人賬戶轉(zhuǎn)錢到公司賬戶用來扣繳社保和公積金,銀行收錢的會計分錄是寫借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,你好!9月份公積金銀行共扣了6004元,工資表上有一個員工沒扣個人2520的那部分,還有一個員工工資里扣了個人241繳納的部分,公積金平臺沒扣,工資表上扣個人的總金額只有723元 723*2=1446元 和6004元銀行扣的差額怎么做分錄才會和下個月平,10月補(bǔ)扣未扣的個人部分,(2520,2520;241,241;241,241,這些加起來6004元),分錄怎么做呀
老師我們這個月從銀行扣員工公積金怎么寫會計分錄?
老師我們單位銀行扣公積金如何做會計分錄?分錄怎么寫
老師好,十月份給員工交了公積金,十月已經(jīng)扣款,這個在會計分錄里如何寫憑證呢?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?