同學(xué)你好 很高興為您解答 你們開票以后 申報表自動帶出開票軟件里邊的 不會帶錯
老師,我們是機(jī)械租賃,但是開的不是13個點,而是9個點稅票,稅務(wù)局說我們申報表里面品目選錯了,電子稅務(wù)局里,是怎么回事了
機(jī)械租賃帶人能開9%稅率嗎?對方要求我們開9個點但是稅局說9個點只能開建筑服務(wù)。我想問老師能不能開9個點,有沒有相關(guān)的條文呢?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師我公司接了一個純勞務(wù)的項目,現(xiàn)有機(jī)械給我們做事,給我們開的發(fā)票是機(jī)械租賃3個點的專票,這個發(fā)票是不是不能這么開,我們純勞務(wù)是不是就是清包工了,不能抵扣進(jìn)項,而且稅率是不是應(yīng)該開一個點
老師,電子稅務(wù)局登錄了,但是點擊稅費申報時打不開申報頁面,但是首頁是可以打開的,這怎么回事?好奇怪
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
是這個稅目選錯了
嗯嗯 這個是自己帶出來的吧? 你們自己填寫的? 開票軟件上報匯總以后,申報系統(tǒng)自己取數(shù)
我們沒有改變,就是系統(tǒng)自動上傳的
就是7月開的運輸9個點和租賃(帶人帶車)9個點的發(fā)票,申報的時候,就沒有改動申報表,對了金額正確,就直接像上面這張圖片,就申報了
這樣是不是我們的稅目就錯了
估計是開票的時候明細(xì)分類錯誤了
開票就開的建筑服務(wù)-機(jī)械服務(wù),運輸開的就是運輸服務(wù)-運輸費用
建筑服務(wù)的二級項目,沒有機(jī)械服務(wù)這一項 運輸服務(wù)是對的