你好,具體的什么原因需要調(diào)整?
你好,我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專(zhuān)用發(fā)票失控,補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整,我想問(wèn)下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么?還是只修改2020年的年初數(shù),盼復(fù)!謝謝!
老師好,我今年補(bǔ)了20年的所得稅和增值稅,那我還需要調(diào)20年的對(duì)外報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn),比如20年利潤(rùn)-10萬(wàn),21年利潤(rùn)8萬(wàn),加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷(xiāo)的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
請(qǐng)問(wèn),比如20年利潤(rùn)-10萬(wàn),21年利潤(rùn)8萬(wàn),加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷(xiāo)的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
今年稅務(wù)核查,補(bǔ)了以前年度的增值稅和所得稅,后來(lái)匯算清繳的表格按補(bǔ)交的稅金調(diào)了,老師,前幾年的年報(bào)需要調(diào)整嗎,補(bǔ)交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶(hù)發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_(kāi)票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_(kāi)票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
匯算清繳和被查了補(bǔ)的增值稅和所得稅
你好,也就是你增加了五票收入,是不是啊,你應(yīng)該修改匯算清交。
報(bào)表就不管是吧,我所得稅是12月要交的,但是忘了計(jì)提,這個(gè)金額需要在凈利潤(rùn)里減去嗎
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。