你好,這個(gè)是做營(yíng)業(yè)外支出里面的。
老師,我們公司租的房子,房產(chǎn)稅和租賃所得的個(gè)稅由我們公司負(fù)擔(dān)的,但是房東去交的,完稅證明納稅人是房東的名字,這樣我要怎么入賬,這張證明可以做入賬憑證嗎?
我們公司租房,簽了房租合同,房東不給我們開發(fā)票,我們?nèi)ザ悇?wù)局申請(qǐng)開發(fā)票,需要繳納的個(gè)稅房產(chǎn)稅等稅有完稅證明可以入我公司的賬嗎?企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
請(qǐng)問公司跟個(gè)人簽訂的房屋租賃合同,代房東繳納的個(gè)人所得稅,可以憑完稅證明入營(yíng)業(yè)外收入不?需要所得稅調(diào)整不?還是可以直接入費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問公司租用個(gè)人房子,房東個(gè)人去稅務(wù)局代開的房屋租賃費(fèi)發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅實(shí)際是我們公司承擔(dān)的,但是完稅證明的納稅人是房東個(gè)人,這個(gè)稅我們公司怎么入賬
公司向個(gè)人租房沒有開發(fā)票,只有租賃收據(jù), 租賃合同,可以入賬吧?需要繳納印花稅嗎?可入賬后是不是企業(yè)所得稅匯算清繳前要做納稅調(diào)增,不可稅前扣除?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
匯算清繳的話需要調(diào)增 不允許抵扣。