你好同學(xué),你這種情況要去稅務(wù)局大廳找專管員幫忙走一下程序,在電子稅務(wù)局是申報(bào)不了的
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商開(kāi)給我們的專票地址開(kāi)錯(cuò)了,可能是開(kāi)成了這家公司未變更前的地址,我是在已變更后來(lái)到這上班的。而且是從去年19年到今年陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)了好十幾次總共有十幾萬(wàn)左右了都是開(kāi)錯(cuò)地址的,最近一次才發(fā)現(xiàn)地址有誤退回更改。已經(jīng)有拿去抵稅了的被查出來(lái)會(huì)怎樣請(qǐng)問(wèn)這有什么影響嗎?以前開(kāi)錯(cuò)的要怎么補(bǔ)救?完全不了解發(fā)票這塊的知識(shí)
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,你好,我詢問(wèn)一下。有個(gè)公司在16年注冊(cè),17年更改過(guò)經(jīng)營(yíng)地址,19年報(bào)過(guò)土地稅,但是19年報(bào)土地稅的土地信息是更改后的土地信息,這個(gè)土地信息的有效期起始又是16-19年,17年更改過(guò)經(jīng)營(yíng)地址,19年報(bào)的稅用的是更改后的,這沒(méi)錯(cuò)。但是我要補(bǔ)報(bào)之前的稅,16-17應(yīng)該是更改之前的地址,可是19年報(bào)的土地信息有效期起始又是16年起到19年, 請(qǐng)問(wèn)有什么解決方式嗎
老師 我遇到了一個(gè)難題 我們老板有個(gè)公司 當(dāng)時(shí)是為了買(mǎi)園區(qū)的一個(gè)房子而注冊(cè) 當(dāng)時(shí)是說(shuō) 不需要做賬報(bào)稅 只需要每個(gè)季度報(bào)個(gè)稅和房產(chǎn)稅 土地使用稅,這個(gè)公司也完全不用來(lái)經(jīng)驗(yàn) 之前問(wèn)過(guò)專管員 也說(shuō)過(guò)不用做賬報(bào)稅 然后 最近我接到了另一個(gè)專管員的電話 說(shuō)需要做賬報(bào)稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補(bǔ)去年10月到今年第二個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳申報(bào) 然后 就是現(xiàn)在我該怎么處理啊 他說(shuō)之前可以0申報(bào) 讓我建賬 但是這個(gè)公司從18年就產(chǎn)生了稅費(fèi) 應(yīng)該不可以0申報(bào)的吧?
破產(chǎn)管理人在為破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí),產(chǎn)生的交通費(fèi),快遞費(fèi),油費(fèi)可以算作破產(chǎn)費(fèi)用嗎,應(yīng)該在事務(wù)所報(bào)銷(xiāo)還是在管理人賬戶報(bào)銷(xiāo)
增值稅納稅申報(bào)表里括號(hào)4那里免稅銷(xiāo)售額是指的不含稅的吧?
購(gòu)買(mǎi)電機(jī)計(jì)入什么科目
區(qū)政府工會(huì)委員會(huì)為促消費(fèi)補(bǔ)貼給企業(yè)員工電子平臺(tái)的購(gòu)物券每人268元,企業(yè)需要給員工代扣個(gè)稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司申報(bào)殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計(jì)算呢
公司團(tuán)建餐費(fèi)屬于職工福利費(fèi)嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報(bào)銷(xiāo)的考試費(fèi)屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開(kāi)票稅率是多少,個(gè)人開(kāi)票多少,單位多少
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我輸入了公式,顯示這個(gè),沒(méi)有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個(gè)人所得稅的計(jì)算合并計(jì)稅和單獨(dú)計(jì)稅怎么修改嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計(jì)提應(yīng)該記錄哪個(gè)分錄?