你們多交的或者是預(yù)交的,或者是有留底

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期末余額為負(fù) 代表什么意思? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 期末余額為負(fù)數(shù),代表什么意思?
資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)代表什么意思
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思呢
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?


那這樣的話,現(xiàn)在公司要注銷,請問怎么沖賬還是不用管?
需要看下什么原因的
剛看了下應(yīng)該是留底的,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方60萬,出口退稅貸方30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出29萬。
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方還有1萬。是代表留底吧老師?所以現(xiàn)在注銷了,還需要將賬怎么處理下嗎?稅費(fèi)這里
這幾個(gè)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
你的主表有留底嗎?如果有的話,你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)/出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
所以,最后賬轉(zhuǎn)管理費(fèi)用下了老師?
對的是的是這么做。
那是不是意味著相當(dāng)于沒有抵扣,而是記在成本費(fèi)用下了?
抵扣了所得稅 沒有抵扣增值稅
那這樣的話一開始就應(yīng)該直接勾選為不抵扣勾選會(huì)更好是吧老師?不用這么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。
對的是的,可以這么做的。
那現(xiàn)在的情況就是當(dāng)時(shí)收到了發(fā)票,并且記賬了進(jìn)項(xiàng)稅額下,但沒有勾選抵扣勾選,現(xiàn)在可否直接勾選不抵扣勾選?
你之前沒有勾選的情況下,可以選擇不抵扣勾選,如果已經(jīng)勾選了操作不了。
那賬務(wù)上之前記了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在選擇不抵扣勾選,又該怎么處理賬呢?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
直接做一筆就行了是吧老師? 這個(gè)憑證后面要粘貼什么附件嗎? 分錄:借管理費(fèi)用 下有具體明細(xì)嗎? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
什么原始憑證都不需要。