同學(xué),你好 可以的,你先記一下,等到開到這張發(fā)票再作廢
我發(fā)票打印錯(cuò)了,原本發(fā)票號(hào)碼是4896,打印成了4906,中間隔了好幾張,我已經(jīng)把4896這個(gè)發(fā)票重新打印了,問題是4906這個(gè)發(fā)票怎么作廢啊,空白作廢嗎?但是金稅盤只有批量作廢,可不可以只作廢這一張???
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號(hào),自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對(duì)方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
這個(gè)應(yīng)該怎么弄啊?第一張發(fā)票前幾天開的點(diǎn)打印沒反應(yīng),后面重啟打印機(jī)才行,然后今天來開發(fā)票,號(hào)碼4932,把紙放進(jìn)去自己就在打印,開始也不知道還會(huì)之前的點(diǎn)打印沒反應(yīng)今天還打印兩次,廢了一張票,但是開票里面的票又沒用上。這個(gè)咋整,本來這個(gè)4932剛要開別的誰想到把紙放進(jìn)去就打印了不是需要的對(duì)不上號(hào),怎么辦?還是這個(gè)號(hào)開一個(gè)然后作廢
老師請(qǐng)問保險(xiǎn)公司給我們多開了一張16000多的專用發(fā)票(應(yīng)該是忘記作廢了),已經(jīng)跨月,估計(jì)也不能發(fā)現(xiàn)了。他開的是紙質(zhì)發(fā)票,但稅務(wù)數(shù)字賬戶里我只能預(yù)覽,不能下載打印,這張票我怎么處理好呢?
老師不動(dòng)產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候,有沒有相關(guān)文號(hào)
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表的期初數(shù)據(jù)嗎
購進(jìn)原材料印花稅稅率?
個(gè)稅,對(duì)于個(gè)體的經(jīng)營所得是不超200萬,減半嗎
老師,圖一這個(gè)單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)不做分錄呢?銷項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好!老師麻煩問一下我們是個(gè)體戶,庫存商品采購入庫是價(jià)稅合計(jì)金額入賬嗎?
老師,我們購入了礦泉水十件,老板說不知道多少錢,我要入到庫存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈(zèng)送時(shí)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢。
但是,普票開的比較少,下次開普票就可能跨月了,還要沖紅,就是不能只作廢這張對(duì)嗎
同學(xué),你好 跨月,這個(gè)發(fā)票也只要作廢