你好 他是幾月份入職的。
老師,我公司一員工7月份新入職,7月31日就離職了,干了不到一個月,沒有申報他7月份的工資,這名員工的工資怎么申報?
我們員工九月離職了,工資都一次結(jié)清了,現(xiàn)在給他報個稅,工資是四萬這個月申報是不是就要扣公司的錢了?能不能不報呢
職工工資一個月1萬五,在公司干了一個月不干了,申報的時候能分開3個月申報嗎,這樣他就不用交稅了
老師,我有個員工,1月份只做了10天工作,但是社保我們公司是只要這個月他干一天我都要幫他買,所以1月份給他買社保了,1月份工資表也有他,但是我有個問題啊,我2月份不是要給他申報1月份的個稅嗎,1月份他有工資我不能給他轉(zhuǎn)非正常,但他1月份就干了10天啊,我到了3月份申報2月份個稅的時候,她的狀態(tài)我要轉(zhuǎn)為非正常,我的離職日期我要怎么寫?。????
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報個稅的時候,發(fā)現(xiàn)這個員工要繳納個人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報的時候申報,這樣就不用繳納個人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個月申報個稅?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
10月1日入職,干了2個月工資是3萬
你可以寫入職時間9月份 12月份申報 不交
12月份才一次性申報嗎
跟合同入職日期對不上怎么辦
你好,那你合同簽訂的工資一個月是一萬五,你申報的是5000,這個也對不上。