你好,自然人電子稅務(wù)局 選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報(bào),然后找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)就可以了。
老師您好!如果當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的工資,比申報(bào)的個(gè)稅工資金額小或大,賬務(wù)怎么處理?個(gè)稅系統(tǒng)還需要重新申報(bào)嗎?
如果申報(bào)個(gè)稅低于實(shí)際發(fā)放工資有關(guān)系嗎?該怎么處理比較好?
老師:您好!如果實(shí)際發(fā)放工資大于申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的工資(申報(bào)錯(cuò)誤),如何處理?
老師你好,個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)的工資比實(shí)際發(fā)放的多要怎么修改?實(shí)際工資是4327元,但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了4370元
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的工資薪金要的大,稅務(wù)只認(rèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的工資薪金總額,實(shí)際發(fā)放多出的部分就要做納稅調(diào)減是嗎?是這樣理解嗎?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個(gè)工作日計(jì)算后開,那么我選擇第一個(gè)工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個(gè)人的車 個(gè)稅按照財(cái)務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對(duì)方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負(fù)17.06% 可以這樣認(rèn)為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實(shí)際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請(qǐng)問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請(qǐng)問我該怎么填寫報(bào)表
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請(qǐng)問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師:您好!如果無論是否更正都不涉及到補(bǔ)稅,也需要更正嗎?(就是更正后稅款計(jì)算還是0)
對(duì)的是的,是這么做的。
老師:您好!打擾您了!還有一個(gè)問題想咨詢,工資是通過銀行發(fā)放,稅務(wù)方面會(huì)不會(huì)因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)和銀行發(fā)放的數(shù)據(jù)不一致,會(huì)稅務(wù)預(yù)警?(因?yàn)槁犝f金稅四期已經(jīng)上線,稅務(wù)可以監(jiān)控企業(yè)銀行資金情況,所以有顧慮)
你好,如果偶爾的一個(gè)月不一致,但是年累計(jì)是一致的,沒有多申報(bào),也沒有少申報(bào)的情況下,沒有風(fēng)險(xiǎn)可以。