你好,價(jià)稅合計(jì)少嗎?

老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司給我們開(kāi)的發(fā)票,怎么2張不一樣呢?一個(gè)沒(méi)有稅點(diǎn),但是有稅額,一個(gè)沒(méi)有稅額,備注有差額征稅,請(qǐng)問(wèn)差額征稅是什么意思呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開(kāi)發(fā)票按差額征稅開(kāi)一張普通發(fā)票,最后顯示的銷(xiāo)售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師,兩家勞務(wù)公司開(kāi)工資發(fā)票,一家備注欄有差額征稅字樣,比開(kāi)票金額少一分錢(qián),是什么原因啊
我們是一般納稅人人力資源公司,差額征稅,代發(fā)工資部分開(kāi)的是差額普票,服務(wù)費(fèi)開(kāi)的是差額磚票?,F(xiàn)在差額普票有一部分錢(qián)甲方不準(zhǔn)備付了,因?yàn)橛行﹩T工工資不發(fā)了。不紅沖發(fā)票重開(kāi)的情況下應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我公司是人力資源公司,給對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫(xiě)的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷(xiāo)售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫(xiě)黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開(kāi)的專(zhuān)票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,錢(qián)已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢(qián)回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷(xiāo)等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


就是發(fā)票金額是100,備注欄那邊備注差額征稅99.99
你好,對(duì)方支付下去的工資是不是就是99.99
若是的話沒(méi)有影響,這個(gè)是正常。
不知道對(duì)方付的是不是99.99,我們按照100打款給他的
這個(gè)差額是人家實(shí)際支付出去的。
你沒(méi)法判斷對(duì)方開(kāi)的是不是正確的。