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向甲企業(yè)購入A材料,買價100000元增值稅額1300元,該企業(yè)已代墊運費1200元,其中準予扣除增值稅進項稅108元,企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為114308元,兩個月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,材料已驗收入庫,會計分錄

2021-11-13 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-13 10:31

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2021-11-13
借:原材料 101200 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項13108 貸:應(yīng)付票據(jù)114308
2022-04-22
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-10-18
同學(xué)你好,借:原材料,160000元,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,19617元,貸:材料成本差異,8117元,應(yīng)付票據(jù),171500元。
2023-04-20
您好 借:原材料 100000%2B1500-105=101395 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 17000%2B105=17105 貸:應(yīng)付票據(jù) 101395%2B17105=118500
2022-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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