您好,只做一次計提應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,看在哪期調(diào)整,若以前年度損益調(diào)整,是調(diào)整以前年度納稅申報表
這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計提的所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報所得稅申報金額也是和計提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報
業(yè)務(wù)招待費這種需要調(diào)增的企業(yè)所得稅,是在本年底計提企業(yè)所得稅,還是次年匯算清繳繳納時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,最后借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款
所得稅匯算是在次年,比如2022年做2021的所得稅匯算,那我2022才會做調(diào)整分錄,比如說要再交所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整50,貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交企業(yè)所得稅50 借:利潤分配–未分配利潤50,貸:以前年度損益調(diào)整50 我這個分錄做在2022,還是2021年???
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財務(wù)當(dāng)季度的財務(wù)申報表利益表中顯示嗎?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我在1月計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時候,做的是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
那如果調(diào)整以前年度納稅 是要調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表?只有事項在5年內(nèi)發(fā)生的才可以調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表?
您好,這要看業(yè)務(wù)發(fā)生年度
您好,就是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時點