一、計時時,分錄是: 借:管理費用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 10000

老師 比如我公司 A員工 工資10000 扣個稅500 實際應(yīng)發(fā)工資9500 我怎么做賬 計提 借管理費用9500 貸應(yīng)付職工薪酬9500 發(fā)的時候借應(yīng)付職工薪酬9500貸銀行存款9500 對嗎 個稅怎么體現(xiàn)
你好老師,就是每月計提工資的時候,比如借方:管理費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放的時候借方:應(yīng)付職工薪酬10000 貸方:其他應(yīng)收款保險500 ,銀行存款 9500 本來個人保險就是個人自己交的,這樣的話不就等于把個人交的保險也計入單位損益里邊了嗎
老師好,我們做工資計提時 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸 :個人社保部分 個稅及銀行存款。這樣對嗎?
老師您好,計提工資的時候是做 借,管理費用__職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 發(fā)放的時候 借,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 貸,銀行存款 如果用公戶的銀行存款發(fā)放工資,發(fā)放到每個人的張三,李四等人賬上的時候,這個明細(xì)需要怎么體現(xiàn)
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對嗎
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
借貸不相等
一、計提時,分錄是: 借:管理費用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 9500
老師 這樣的話500元的個稅 也算在公司費用了?其實這部分錢個人承擔(dān)了啊 不是公司費用吧
而且個稅是先計提的吧 計提在貸方吧 付的時候應(yīng)該在借方啊
一、交稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款? 500 個稅是代扣員工的,公司本身應(yīng)發(fā)工資10000元,你只發(fā)了9500元,少發(fā)了500元,就是因為扣了個人所得稅500元,最后交稅平賬。
老師 完整的計提發(fā)放分錄在給我寫一下
一、計提時,分錄是: 借:管理費用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 9500 三、交稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款? 500
個稅先不用計提?
綜合所得的個稅不用計提處理。