你好!你之前暫估怎么做的分錄,就做相反的分錄,金額寫負(fù)數(shù),多余的金額就可以了

采購(gòu)進(jìn)貨價(jià)格估算27.86 實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格20 已經(jīng)按27.86出庫 進(jìn)銷存怎么把差價(jià)調(diào)回來
暫估入賬,到票金額更低。貨品已出庫,如何調(diào)進(jìn)銷存 采購(gòu)進(jìn)貨價(jià)格估算27.86 實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格20 已經(jīng)按27.86出庫 怎么把差價(jià)調(diào)回來
采購(gòu)進(jìn)貨價(jià)格估算27.86 實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格20 已經(jīng)按27.86出庫 怎么把差價(jià)調(diào)回來進(jìn)銷存軟件里
老師,你好,我21年8月有出售4個(gè)面罩,當(dāng)時(shí)還沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是暫估入價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來是發(fā)票回來價(jià)格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報(bào)稅。


進(jìn)銷存還需要調(diào),怎么調(diào)減
你好!也是一樣的操作。 如果你確實(shí)是不清楚,就可以紅字沖減之前所有有關(guān)暫估的記錄,然后再按正確的重新錄一次就好了