您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票沒(méi)有退回重開(kāi) 只是少支付了稅款嗎 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
我們公司前財(cái)務(wù)把四月份一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但當(dāng)時(shí)稅點(diǎn)是16%,現(xiàn)在沖紅后重開(kāi)藍(lán)字13%個(gè)點(diǎn),但是開(kāi)出來(lái)含稅總額比之前少了一千多,這個(gè)怎么辦呢。數(shù)量單價(jià)這些可以調(diào)整嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說(shuō)加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開(kāi)給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來(lái)的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來(lái)的,問(wèn)他們他們說(shuō)就是這么多也不肯說(shuō),現(xiàn)在老板問(wèn)我,我也算不出來(lái),麻煩老師了
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師,麻煩問(wèn)一下,我們之前買的一個(gè)設(shè)備,當(dāng)時(shí)談的40萬(wàn)含稅16%,后來(lái)稅率調(diào)整13%,對(duì)方發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在我們把差的三個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)扣出來(lái)了,少付了他一萬(wàn)多,但我賬務(wù)上怎么處理?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
發(fā)沒(méi)有退回,只是少付了一萬(wàn)多點(diǎn)貨款(這是后來(lái)催欠款時(shí)雙方溝通達(dá)成的意見(jiàn)),當(dāng)時(shí)按發(fā)票入賬了40萬(wàn)
入賬分錄請(qǐng)問(wèn)怎么寫的
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
借:固定資產(chǎn) 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 少支付的稅款