1借應交稅費-應交消費稅56000 貸銀行存款56000
請各位老師解答:高級財務會計的吸收合并的會計分錄”
求各位老師解答會計專業(yè)問題
各位老師求解答會計分錄
這道題的會計分錄不會做,請各位老師幫忙解答。
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申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務局網(wǎng)站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
2.借銀行存款45200 貸主營業(yè)務收入40000 應交稅費-銷項稅5200
借稅金及附加6000 貸應交稅費-應交消費稅6000
3.借銀行存款88140 貸主營業(yè)務收入78000 應交稅費-銷項稅10140
借主營業(yè)務成本60000 貸庫存商品60000
借稅金及附加7500 貸應交稅費-應交消費稅7500
借營業(yè)外支出12790 貸庫存商品10000 應交稅費-銷項稅1690 -應交消費稅1100
4借銀行存款101700 貸主營業(yè)務收入90000 應交稅費銷項稅11700
借稅金及附加90000*0.2 15*2000*0.5=33000 貸應交稅費-應交消費稅33000
5.借應付賬款60000 營業(yè)外支出6670 貸主營業(yè)務收入59000 應交稅費銷項稅7670
借稅金及附加6400*10*0.2 %2B10*2000*0.5=22800 貸應交稅費應交消費稅22800
借應付職工薪酬10767.09 貸庫存商品8000 應交稅費-銷項稅1284.71 -應交消費稅1482.35