同學(xué)你好 提示什么呢
一般納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的票 然后申報(bào)的時(shí)候讀不出一個(gè)點(diǎn)的 自己填比對(duì)不通過 怎么申報(bào)呢 還有就是申報(bào)表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個(gè)月紅沖了八月份發(fā)票 上個(gè)月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報(bào) 不能填負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報(bào)增值稅申報(bào)表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,在第三月收到不開票收入,申報(bào)小規(guī)模納稅表填在了第9、10欄了,那么在第四個(gè)月開了發(fā)票,在小規(guī)模納稅表里怎么填呢?
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模納稅人這個(gè)月只開了一筆紅沖的發(fā)票,那納稅申報(bào)主表22欄是負(fù)數(shù),那申報(bào)過不去,這個(gè)應(yīng)該怎么填呢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
第19欄必須小于等于第9欄
19欄是負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)是留抵的 你小規(guī)模也沒有呀 只有稅盤服務(wù)費(fèi)需要其他不需要的 你有嗎
是紅沖了一筆發(fā)票
所以是負(fù)數(shù)
提示 第19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額5%并且大于等于第9欄免稅銷售額3%
同學(xué)你好 那你開通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
我是開的負(fù)數(shù)申報(bào)但是申報(bào)不了,提示過不去啊
負(fù)數(shù)是要退稅的,這個(gè)怎么報(bào)
同學(xué)你好 這個(gè)就是負(fù)數(shù)申報(bào) 小規(guī)模這個(gè)月不用報(bào)增值稅的呀 不都是季報(bào)嗎
我們是月報(bào)
那提交不了有提示框
同學(xué)你好 那你找稅局問問哦 這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)開通了就可以報(bào)的