同學(xué)你好 提示什么呢
一般納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的票 然后申報(bào)的時(shí)候讀不出一個(gè)點(diǎn)的 自己填比對(duì)不通過 怎么申報(bào)呢 還有就是申報(bào)表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個(gè)月紅沖了八月份發(fā)票 上個(gè)月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報(bào) 不能填負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報(bào)增值稅申報(bào)表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,在第三月收到不開票收入,申報(bào)小規(guī)模納稅表填在了第9、10欄了,那么在第四個(gè)月開了發(fā)票,在小規(guī)模納稅表里怎么填呢?
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模納稅人這個(gè)月只開了一筆紅沖的發(fā)票,那納稅申報(bào)主表22欄是負(fù)數(shù),那申報(bào)過不去,這個(gè)應(yīng)該怎么填呢?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
第19欄必須小于等于第9欄
19欄是負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)是留抵的 你小規(guī)模也沒有呀 只有稅盤服務(wù)費(fèi)需要其他不需要的 你有嗎
是紅沖了一筆發(fā)票
所以是負(fù)數(shù)
提示 第19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額5%并且大于等于第9欄免稅銷售額3%
同學(xué)你好 那你開通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
我是開的負(fù)數(shù)申報(bào)但是申報(bào)不了,提示過不去啊
負(fù)數(shù)是要退稅的,這個(gè)怎么報(bào)
同學(xué)你好 這個(gè)就是負(fù)數(shù)申報(bào) 小規(guī)模這個(gè)月不用報(bào)增值稅的呀 不都是季報(bào)嗎
我們是月報(bào)
那提交不了有提示框
同學(xué)你好 那你找稅局問問哦 這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)開通了就可以報(bào)的