同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵](méi)有專門(mén)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén),并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒(méi)有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒(méi)有開(kāi)票,開(kāi)多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說(shuō)每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵](méi)有專門(mén)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén),并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒(méi)有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒(méi)有開(kāi)票,不管開(kāi)多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說(shuō)每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開(kāi)票少,會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)?謝謝!
老師 不執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則 建筑企業(yè)核算的賬務(wù)處理怎么做?老師可以寫(xiě)下 從開(kāi)始到中途根據(jù)完工進(jìn)度 到最后完工全部結(jié)算的分錄 么?謝謝
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師您好! 2023年,某事業(yè)單位發(fā)生的在建工程業(yè)務(wù)如下: 1月5日,與甲公司簽訂發(fā)包建筑安裝工程合同,對(duì)該事業(yè)單位科研大樓進(jìn)行擴(kuò)建。4月10日,將科研大樓停止使用并轉(zhuǎn)入擴(kuò)建工程。該大樓賬面原值為1600萬(wàn)元,累計(jì)折舊400萬(wàn)元。4月20 日,擴(kuò)建中拆除樓房部分設(shè)施的賬面價(jià)值為80萬(wàn)元。6月30日,按照合同預(yù)付工程款130萬(wàn)元,款項(xiàng)以財(cái)政直接支付結(jié)算。12月25日,根據(jù)建筑安裝工程價(jià)款結(jié)算賬單與施工企業(yè)結(jié)算工程款共計(jì)150萬(wàn)元,工程余款以財(cái)政零余額賬戶結(jié)算。12 月31日,大樓擴(kuò)建完工,達(dá)到可使用狀態(tài)。編制以上業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。謝謝!
老師您好,個(gè)體戶可以報(bào)法人的工資嘛
我們自己租的廠房,部分出租給客戶,收的費(fèi)用計(jì)入哪里呀
你好老師,我是一般納稅人,租賃一輛車,之前沒(méi)有付過(guò)過(guò)路費(fèi),電子稅務(wù)局的發(fā)票也沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在etc充值了,我是不是可以認(rèn)證了,具體應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?因?yàn)橹皼](méi)有涉及過(guò)
總公司開(kāi)一般戶存注冊(cè)資金,發(fā)社??梢詥幔?/p>
提單上的毛重要和報(bào)關(guān)單上的毛重一樣嗎?
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開(kāi)了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫(kù)→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒(méi)票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
老師好,想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受1%稅率,想問(wèn)一下,開(kāi)3%稅率的專票可以嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有所以函數(shù)使用寶典嗎,能不能發(fā)一個(gè)份給我,感謝
在哪里可以查到本地工商局電話
老師您好!問(wèn)下如果老板個(gè)人銀行賬戶收款,那么分錄處理,怎樣做才好,是記現(xiàn)金,還是銀行存款-XX個(gè)人農(nóng)行存款,這樣處理行嗎,謝謝
老師 您看我這樣做對(duì)么? 平時(shí)施工階段發(fā)生的料工費(fèi) 借:工程施工~合同成本~料工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/周轉(zhuǎn)材料等 按進(jìn)度結(jié)算款項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)收賬款~××公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模納稅人 然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工~合同成本~料工費(fèi)
同學(xué)你好 按照我給你的來(lái)做