借:稅金附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
實收資本的印花稅需要計提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師,實收資本印花稅現(xiàn)在不走應(yīng)交稅費了,借稅金附加,貸銀行存款,可是剛存入投資款還沒交啊怎么能貸銀行存款呢
實收資本到帳,借:銀行存款100w貸實收資本100w印花稅也跟在這筆分錄下面做借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-印花稅?
你好老師,關(guān)于印花稅核算需不需要用應(yīng)交稅費科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,再借:應(yīng)交稅費-印花稅,銀行存款呢?
老師,現(xiàn)在所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 ;借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款。 印花稅是:借:稅金及附加 -印花,貸:銀行存款的。正規(guī)的是這樣吧
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應(yīng)商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負(fù)著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細(xì)說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
可是老師投資款印花稅在哪里填寫,沒地方交錢呀
行為與財產(chǎn)稅中申報