學(xué)員你好,這個(gè)可以作為員工福利費(fèi)。借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利費(fèi)
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,老板買(mǎi)了一些零食,食品,供員工上班期間餓了實(shí)用,幾百塊錢(qián),開(kāi)具了公司抬頭發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬?
老師:發(fā)票內(nèi)容開(kāi)禮包,禮包里的東西是自己組裝的,那開(kāi)票是不是就要跟明細(xì)。還有像我們一家店有幾家店面,注冊(cè)了好幾個(gè)抬頭,有幾個(gè)是不做賬的個(gè)體戶,有兩個(gè)要做賬的公司抬頭,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧?那如何規(guī)避這個(gè)問(wèn)題呢?我能不能說(shuō)邊上單獨(dú)的一間店面放要做賬的公司抬頭,如果說(shuō)沒(méi)貨跟實(shí)際的貨的話,我就說(shuō)是借用個(gè)體戶那邊的場(chǎng)地來(lái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,有銷(xiāo)售掉了才自己進(jìn)貨,這樣說(shuō)合理嗎?實(shí)際就好像淘寶,自己沒(méi)有貨,有買(mǎi)了才拿貨那種意思
老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是工作中買(mǎi)的辦公用品,零零碎碎在淘寶京東買(mǎi)的 幾十塊錢(qián)的 一個(gè)月加起來(lái)一共有幾千 然后都沒(méi)有發(fā)票 就打印了個(gè)微信付款截圖或者淘寶京東購(gòu)買(mǎi)貨品的截圖,就拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo) 出納已經(jīng)在公賬上付款了 ,這個(gè)外賬的話該怎么處理呀?
你好,老師,,我們公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),要求我們員工有發(fā)票的話,比如裝修的發(fā)票,比如買(mǎi)電腦的發(fā)票,只要公司能用上的發(fā)票,鼓勵(lì)我們拿到公司來(lái)報(bào)銷(xiāo),我就很奇怪,財(cái)務(wù)總監(jiān)是怎么做賬的,不要票流和發(fā)票流一致的嗎(比如,我買(mǎi)了一臺(tái)空調(diào),4000元,付款人是我個(gè)人,發(fā)票抬頭是公司,然后公司另外給我們個(gè)人私賬200或者幾百元,這種操作我表示看不懂,而且對(duì)于銷(xiāo)售方,收款的也是個(gè)人的款,怎么也可以開(kāi)出采購(gòu)方是公司的抬頭的,這些是什么操作),我們公司很多人都拿去了,可以得個(gè)幾百元錢(qián),大家都樂(lè)意,我就看不懂,公司的賬目是怎么做的呢
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,那老板直接拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),是不是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 就可以了
是的,但是需要注意的一點(diǎn)是,還需要同時(shí)把這些福利費(fèi)攤到每個(gè)員工的工資里面,作為一種補(bǔ)貼來(lái)申報(bào)個(gè)稅哦