你好; 出口收入 這部分 你沒有報(bào)稅的嗎。 雖然是出口退稅的;但是也得報(bào)稅的; 正常要一致的??
老師,增值稅申報(bào)表的主營收入和資產(chǎn)負(fù)債表主營業(yè)務(wù)收入不一樣怎么辦?出口的收入不在增值稅報(bào)表上。
出售固定資產(chǎn),變固定資產(chǎn)清理而非主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表中的收入與主營業(yè)務(wù)收入不一致
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入和利潤表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
老師,請問小規(guī)模賬上與電子稅局增值稅報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入,不一致,原因是電子稅局增值稅報(bào)表上營業(yè)收入季度沒到30,就沒有累計(jì)進(jìn)去,但是賬務(wù)主營業(yè)務(wù)收入是有的,這種情況怎么辦?
增值稅申報(bào)表收入跟所得稅營業(yè)收入不一致會(huì)預(yù)警不?所得稅營業(yè)收入跟報(bào)表的營業(yè)收入一致,但是增值稅一部分收入報(bào)表上是在營業(yè)外收入里
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計(jì)入信用減值損失?還是計(jì)入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們在運(yùn)滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項(xiàng)票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒確認(rèn)過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報(bào)了投資收益但是沒確認(rèn)長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
上門寫錯(cuò)了,應(yīng)該是利潤表。出口退稅的金額也要寫在增值稅申報(bào)表上嗎?
你好 ;? ? ?出口的收入? ?要報(bào)稅在增值稅申報(bào)表里面? ;? ? ?退稅稅款不用在增值稅主報(bào)表上顯示。
但是出口沒有開出發(fā)票哎
我之前問好多人都說不填呢
會(huì)不會(huì)有稅啊,不要嚇我
你好 ;? ?出口退稅是免稅的; 不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的哈 ;? ?
多出來的應(yīng)該填哪里啊?
圖片發(fā)錯(cuò)了。應(yīng)該往增值稅申報(bào)表哪里填
系統(tǒng)帶出來的增值稅收入就是那么多
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
這兩個(gè)都要填嗎?
你好 ;? 是的。 主表 和 附表都要寫的??
具體填到哪欄呢?出口進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
你好??锤郊锩嬖趺磥韺?