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本月ERP系統(tǒng)里面銷項(xiàng)稅額比電子稅務(wù)局少了0.03,要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)掉,怎么處理,現(xiàn)在是銷項(xiàng)借方期末余額0.03

2021-11-10 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 10:10

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶9856 追問(wèn) 2021-11-10 10:29

不可以做管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:32

可以的,但是不允許抵扣所得稅,做到哪個(gè)科目里面都行。

頭像
快賬用戶9856 追問(wèn) 2021-11-10 10:40

為什么呢

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:42

你好,這個(gè)你有沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有什么的,這是四舍五入的差異啊。

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借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-11-10
同學(xué)你好,這個(gè)不用管的,少交的0.03計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以;
2021-04-16
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2021-12-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-10-12
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個(gè)貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動(dòng)處理
2020-12-31
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