對(duì)的,有庫存才能開出票,正常業(yè)務(wù)就是這樣
你好,老師請(qǐng)教您一下,當(dāng)月庫存實(shí)際沒有銷售出去,老會(huì)計(jì)做賬時(shí)卻把放學(xué)庫存做了出庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,以后實(shí)際出庫時(shí),該怎么辦
小規(guī)模按月做賬的情況下,如果當(dāng)月的銷項(xiàng)是100萬,進(jìn)賬庫存只有20萬,但是以往庫存有100萬,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本的金額是收入的80%嗎,那我這種情況,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可以高于當(dāng)月的購進(jìn)庫存數(shù)嗎。因?yàn)橐酝膸齑姹容^多。可以結(jié)轉(zhuǎn)以前的嗎
當(dāng)月開票的金額比庫存大,庫存不夠,可以下月有庫存再出嗎,應(yīng)該怎么做賬
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對(duì)方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi),本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可能之前會(huì)計(jì)做賬庫存沒有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫存大,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額大,怎么處理
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
可現(xiàn)在已經(jīng)過了,是上月的開票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)庫存不足,應(yīng)該怎么做
可以把發(fā)票沖紅,等到了再另外開具
可是發(fā)票已經(jīng)給了客戶了,有辦法不紅沖嗎
這個(gè)樣子,要確保相關(guān)貨物到庫,注意業(yè)務(wù)流程,避免長期如此,積累大問題
那我們不可以上月開票,下月出貨嗎,上月庫存不夠
這個(gè)是管理問題,貨還沒到庫,賣出去了,也可以有那種情況,交貨方式,不入庫,直接出庫,也是可以,如果業(yè)務(wù)如此,也沒問題
那要怎么做賬呢
庫存沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,那就只能先確認(rèn)收入,如果您那邊不沖紅的話,這個(gè)流程是不對(duì)的