同學(xué)你好 是生產(chǎn)型的嗎
請(qǐng)問,收到生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅審批通知書,免抵退額2000 其中應(yīng)免抵稅額2000,應(yīng)退稅額是 0 這個(gè)數(shù)字在增稅主表里填在哪欄?還有,這個(gè)免抵稅額是否要交城建和教育費(fèi)附加 的那12%
增值稅附加稅中,繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅,但是教育費(fèi)附加免征,要不要免征的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,免征的附加稅還要計(jì)提嗎
經(jīng)稅務(wù)局審批的當(dāng)期免抵的增值稅稅額,應(yīng)納入城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)征范圍(免抵要交) 為什么增值稅稅額免抵了 城建稅還要交稅了
一般納稅人,增值稅享受過留抵退稅,本月需要交增值稅,還需要交附加稅(城建,教育,地方教育)嗎?為什么填附列資料五,附加稅應(yīng)交金額為零?
#提問#老師,城建稅的計(jì)稅依據(jù)為什么要加上增值稅免抵稅額,不是免了嗎,為什么還要加
老師,公司的車險(xiǎn),財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛
實(shí)收資本沒交能減嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師好,我們是用金蝶云星空軟件,建賬時(shí)間從哪里查看
股票回購(gòu)會(huì)為什么會(huì)提高資產(chǎn)負(fù)債率
老師好,凈資產(chǎn)指的是什么?
我們找別的公司幫我們運(yùn)營(yíng)店鋪,開的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這屬于推廣費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購(gòu)買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
我在學(xué)稅法,第五章城建稅 教材上沒有說是什么樣的
免抵一般就是出口的 生產(chǎn)型的這個(gè)需要交
我就是讓你解釋一下 經(jīng)稅務(wù)局審批的當(dāng)期免抵的增值稅稅額,應(yīng)納入城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)征范圍(免抵要交) 為什么增值稅稅額免抵了 城建稅還要交稅了 這個(gè)問題 沒有回答我的問題啊
同學(xué)你好 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑?,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,其實(shí)相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,所以不能免除本來應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個(gè)“免抵稅額”應(yīng)該計(jì)入到城建稅的計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中,不能因?yàn)檎鞴芊绞降母淖儯ê?jiǎn)化手續(xù))而減少城建稅的計(jì)稅依據(jù)。
還是沒聽懂 可以舉例子嘛 用數(shù)字的方式
免抵什么意思我懂得啊 ,就是用出口退稅的稅款抵減內(nèi)銷環(huán)節(jié)應(yīng)該繳納的增值稅
同學(xué)你好 當(dāng)期免抵的增值稅額指的就是第二章增值稅那章里面出口退稅的那個(gè)免抵稅額。 因?yàn)槌墙ǘ愂沁M(jìn)口不征,出口不退。所以這個(gè)免抵稅額也要作為增值稅計(jì)稅依據(jù)
懂了 意思是因?yàn)樵鲋刀愐呀?jīng)抵減了 然后呢 出口的話城建稅是不退的 ,所以要把那個(gè)減去的加回來征附加稅 是這個(gè)意思吧
對(duì)的 就是這樣理解的