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請問上個月票多開了,這個月才紅沖,申報增值稅稅款是按原來多開的票申報嗎?多交的稅款后面怎么退回?

2021-11-09 09:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 09:39

你好,按照多開的申報,后期可以沖減

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你好,按照多開的申報,后期可以沖減
2021-11-09
您好,您的問題回復如下: 1、針對上個季度開票,本月需要紅沖的情況,在報稅方面,需要遵循一般的紅沖和報稅流程。首先,確保有上月開具的發(fā)票和需要紅沖的原因,如發(fā)票有誤或客戶退貨等情況。其次,聯(lián)系稅務機關,咨詢具體的操作規(guī)定和所需的文件。接下來,根據(jù)稅務部門的要求,可能需要填寫紅沖申請表或類似的表格,詳細說明紅沖的原因及涉及的發(fā)票信息。提交申請后,稅務機關會審核申請,如果符合規(guī)定,會批準進行紅沖操作。 2、在紅沖操作完成后,你需要更新會計記錄,確保賬目準確反映發(fā)票的紅沖情況。并在當月的納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申報納稅,將已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息填入納稅申報表中。完成這些步驟后,你將能夠進行正常的報稅操作。 3、至于多繳稅款的退回問題,通常情況下,退稅的時間取決于多個因素,包括稅務局的處理速度、申請的時間、銀行的處理時間等。稅務機關應當自接到納稅人退還申請之日起30日內(nèi)查實并辦理退還手續(xù)。在實際操作中,如果退稅申請無誤,退稅通常會在一定時間內(nèi)到賬,但這個時間可能會因為稅務局的工作量、系統(tǒng)的維護、節(jié)假日等因素而有所延長。 4、如果退稅申請需要人工審核或補充材料,可能會需要更長的時間。如果退稅申請在年度匯算清繳期內(nèi)提交,且稅務局審核通過,通常會在當月或次月內(nèi)到賬。 以上是相關問題回復,希望能夠幫到您。
2024-04-10
你好 ; 你開的專票還是普票; 是否有認證發(fā)票 ? 購買方認證了沒有
2022-07-05
一般納稅人的話,一般不會退稅的自動留底,你可以在這個月申報試一下的
2024-05-11
如果做銷售退回,可以開具紅字發(fā)票,減少當月銷項稅額,也就相當于退回月份少交稅了。 開出發(fā)票已經(jīng)交的稅,是不可以退回來的。
2021-05-12
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