您好!你們這個(gè)5200萬(wàn)不滿足小微企業(yè)條件啊
請(qǐng)問(wèn)我們公司注冊(cè)資金5200萬(wàn),未實(shí)繳,但是我公司十年前申請(qǐng)專利使用權(quán),當(dāng)時(shí)評(píng)估資產(chǎn)為5000萬(wàn),現(xiàn)在我公司認(rèn)為我們的當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)評(píng)估未達(dá)到5000萬(wàn),我們想享受小微,怎樣操作較好呢?
老師,您好!我們公司去年是一個(gè)老板,稱他為大老板吧。大老板以180萬(wàn)的價(jià)格買下小股東另外一個(gè)公司30%的股權(quán),但是給的是60萬(wàn),剩下的120 萬(wàn)就入股我們公司,我們公司估價(jià)240萬(wàn),這樣就相當(dāng)于每人出資50%,但是只享受40%的分紅,里面應(yīng)該也把之前大老板的一些客戶資源考慮在里面的緣故,現(xiàn)在小股東就要求大股東把240萬(wàn)資金放在公司的賬面上,但是大股東拿不出來(lái)這么多的現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了十多萬(wàn)發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開(kāi)票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人公司名下有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)~土地使用證,當(dāng)時(shí)為了辦這個(gè)證花的費(fèi)用有票的都計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了,有些沒(méi)發(fā)票的就沒(méi)做賬,這中級(jí)間也有一些隱形開(kāi)支?,F(xiàn)在這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值是70萬(wàn),但是實(shí)際這個(gè)土地證的市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到1000萬(wàn)了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)去評(píng)估成1000萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)處理該怎么操作?
我們公司是在二十年前跟另一企業(yè)有合作,我公司以前為政府性質(zhì)單位,很多年前已改為國(guó)企,這份合同是這樣簽訂的,乙方以300000萬(wàn)購(gòu)買的我們這塊土地,同時(shí)我們也獲得了未來(lái)的權(quán)益:1.1996年以后每年享有12萬(wàn)保底收益,以后每年增加2%,2.自乙方獲利年度起,我方享有乙方合作經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)20%的分配權(quán),3.合作終止,乙方名下土地的剩余土地使用價(jià)值扣除稅費(fèi)外,我公司享有土地剩余價(jià)值20%的分配權(quán),現(xiàn)進(jìn)行資產(chǎn) 清查,我公司算享有的收益,評(píng)估報(bào)告給到的結(jié)果是,我們要繳納增值稅和土地增值稅,該部分土地增值稅的金額較大,想問(wèn)下我們能否把這3項(xiàng)權(quán)益收到的錢視為合作的投資收益,以及收到錢的賬務(wù)處理和稅務(wù)問(wèn)題
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
就是現(xiàn)在我們想享受小微,有什么辦法呢
要做減資處理,達(dá)到小微企業(yè)的要求,注冊(cè)資本要做到5000以下,做工商變更處理
工商變更后,賬面評(píng)估的實(shí)收資本怎么調(diào)整呢?
你們實(shí)收資本也有5200萬(wàn)了?那要做減資處理,需要股東會(huì)決策,然后辦理工商變更