你好 看下能手動(dòng)填寫進(jìn)去不
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了,打印出來的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份,有效稅額是15524.68元,可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份,稅額才1950.88元,這種情況我要怎么操作啊
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
有沒有山西的老師幫幫忙,不知道外省是不是這個(gè)情況,山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶,然后溝發(fā)票的時(shí)候先溝了37份,后來算賬不對(duì),又取消了2份,然后報(bào)稅時(shí)表里面帶出來還是37份,手動(dòng)改成35份。然后保存清卡,然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額,然后申報(bào)作廢,現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份,申報(bào)平臺(tái)shi37份,電子平臺(tái)那兩份發(fā)票的增值用途標(biāo)簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”,現(xiàn)在這個(gè)情況那兩份發(fā)票怎么辦呢??
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會(huì)需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因?yàn)榧t沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報(bào)增值稅比對(duì)不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購(gòu)貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個(gè)月嗎?
平均風(fēng)險(xiǎn)股票要求的報(bào)酬率和股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率含義不一樣嗎?
老師,手動(dòng)入口在哪里啊
你好 查看明細(xì)這里面。
這里面沒有可以點(diǎn)的呀
你看下溫馨提示自己手工填寫,你試下附表二,自己能修改吧?
我附表二的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的,那個(gè)當(dāng)前發(fā)票信息里面顯示的進(jìn)項(xiàng)不全
就忽略這個(gè)提示就行。
附表二是正確的,你就不用管這里了。
這個(gè)數(shù)是對(duì)的,是這樣填嗎,待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有就不用填吧,下面第四那里的數(shù)是對(duì)的
好在第二欄和35欄里面填寫就是正確的。
主表這都是對(duì)的吧
我沒法給你判斷正確錯(cuò)誤。
因?yàn)椴恢滥愕匿N項(xiàng)和稅額稅率。
這里的進(jìn)銷項(xiàng)金額都是對(duì)的,只是外面統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)只出來一部分,我不敢申報(bào),報(bào)表沒有問題可以申報(bào)嗎
呵呵,外面統(tǒng)計(jì)的鏡像只出來一部分是什么意思?