你好,之前如果是做錯了的話,需要調(diào)整。
老師:我兩次都卡在這個地方了;這個題目沒有直接我們以前投資的賬面價值是多少? 然后,在算之前投資的賬面價值的時候,我是拿一項固定資產(chǎn)去換人家股權(quán);我不需要考慮這個投資時點固定資產(chǎn)公允價值和賬面價值的差異對累計折舊的調(diào)整嗎?
老師你好,我公司有兩個固定資產(chǎn),之前會計計提的累計折舊和我現(xiàn)在相差幾百塊,這樣的差異需要賬務調(diào)整嗎?
你好,賬以前是在別的公司做的,之前有錄入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在錄入了資產(chǎn)原值相等,但是累計折舊科目與卡片折舊不相等,要根據(jù)哪個填寫呢?明細賬嗎,還是總賬
老師,你好,我在暫估的固定資產(chǎn)的時候多了或者少了幾千塊錢,以暫估金額計提折舊,發(fā)票到跟暫估的相差幾千元,這個需要調(diào)整折舊嗎
老師,請問一下,之前會計的固定資產(chǎn)折舊明細表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計提了,但是之前一直沒有明細表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計提了。這樣可以嗎?明年會納稅調(diào)增嗎
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務經(jīng)理或財務總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
新注冊的公司做稅務登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領導說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務分包合同上只體現(xiàn)帶機勞務工程量,現(xiàn)在乙方開成本進項來可以開設備租賃嗎,因為勞務分包不能再分包嘛,按人工材料設備開進項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
11題怎么做 只看11題 麻煩書寫下計算過程
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅。 但是那邊的工程,都是找的勞務市場人員干的,這樣報個稅的時候,是報正常工資薪金所得啊,還是勞務報酬??? 老板不想交稅,咋報啊?
老師,下面圖中圈出來綠色的 可供分配利潤是不是算錯了 為什么還是200
老師,差派費有標準,屬于差旅費包干嗎?
沒有錯,就是使用的軟件不一樣,計提的金額每個月多幾十塊,連續(xù)用那個軟件計提了3個月,多了200多,后期換做賬軟件,像這種情況需要調(diào)整嗎?
這是四舍五入的差異,沒有關系,可以啊。
那就是先不用調(diào)整了是嗎老師!
是的 最后一個月在調(diào)整
那還是需要調(diào)整的,不調(diào)整可以嗎?如果調(diào)整分錄怎么寫
你好 最后不調(diào)整對不起來不是嗎 多做了還是少做了
我是今年四月份接的賬用平均年限法他之前三個月不知道用什么軟件多計提了200多!差距不是很大,不調(diào)整可以嗎
可以的,可以這么做的,可以的。
老師如果調(diào)整分錄怎么做呢?
少計提200就可以 還是之前的分錄 金額少200
哦哦,好的老師!
不用客氣 周末愉快