你好,如果是同一個(gè)明細(xì),是可以抵消的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款可以互相沖嘛?
預(yù)收賬款跟應(yīng)收賬款 可以互相抵消嘛?
老師,應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付怎么抵消?預(yù)收和應(yīng)付可以相互抵消嗎
預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,四個(gè)都可以相互用,分別代表的含義
母子公司相互銷售款項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)可以相互抵消嗎
老師,旅行社開發(fā)票,開哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1000萬,公允價(jià)值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的呢?
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實(shí)操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個(gè)人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購(gòu)發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開具的收購(gòu)發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
沒明白老師,能具體說說嘛
你好,如果是同一個(gè)明細(xì),是可以抵消的。抵消分錄是 借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
就像 我收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-某公司后期開具出發(fā)票來了應(yīng)收的款項(xiàng)比預(yù)收的多
這種怎處理
你好,開具發(fā)票的時(shí)候 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
預(yù)收200 發(fā)票到了含稅404 204還沒付款 可以這樣做嗎借 預(yù)收 應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,不需要這樣(借: 預(yù)收 ,應(yīng)收 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)。開具發(fā)票的時(shí)候,借方全額計(jì)入預(yù)收賬款就是了。 還有沒收到的,在預(yù)收賬款借方余額體現(xiàn)?
沒明白老師
你好 開具發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 而不是 借:預(yù)收賬款?,應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
就是我收到剩余款的時(shí)候 直接借銀行 貸預(yù)收就行是吧
你好,是的,是這樣的
借方正常寫預(yù)收 應(yīng)收 是不合規(guī)的是吧
你好,是的,沒有這樣的處理方式?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。