計提附加稅時是按2720的基數(shù)算

我看了這個月的增值稅是銷項-進項-加計,可是申報表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實際上這個月的增值稅不應(yīng)該是銷項-進項-加計-減免嗎
老師,我有2個問題啊 1、當月有稅控技術(shù)服務(wù)費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應(yīng)交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時還要體現(xiàn)這個減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項5000,進項2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅2720