計(jì)提附加稅時(shí)是按2720的基數(shù)算
我看了這個(gè)月的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì),可是申報(bào)表這上面還填寫了280,可是金額上沒(méi)有體現(xiàn)減免啊,實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
老師,我有2個(gè)問(wèn)題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時(shí)候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
我這個(gè)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅后,未交的是3000,但有個(gè)稅盤280減免,我實(shí)際應(yīng)交增值稅為2720,我計(jì)提附加稅時(shí)是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問(wèn)一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)隨便可以開(kāi)什么都可以開(kāi)出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開(kāi)具發(fā)票, 我們沒(méi)有租賃資質(zhì),這個(gè)開(kāi)什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)還要體現(xiàn)這個(gè)減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2720