一、專用基金的取得的會計(jì)處理 1、事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定從預(yù)算收入中提取專用基金并計(jì)入費(fèi)用的 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:專用基金. 2、單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置的其他專用基金(如留本基金), 按照實(shí)際收到的基金金額: 借:銀行存款 貸:專用基金 3、年末,事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定從本年度非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取專用基金 借:本年盈余分配 貸:專用基金 同時(shí)在預(yù)算會計(jì)中 借:非財(cái)政撥款結(jié)分配 貸:專用結(jié)余 二、專用基金使用的會計(jì)分錄 在財(cái)務(wù)會計(jì)中 1、事業(yè)單位按照規(guī)定使用提取的專用基金時(shí): 借:專用基金 貸:銀行存款 同時(shí)在預(yù)算會計(jì)中 借:結(jié)余(使用從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的專用基金) 事業(yè)支出(使用從預(yù)算收入中提取并計(jì)入費(fèi)用的專用基金) 貸:資金結(jié)存一貨幣資金 2、單位使用提取的專用基金購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),按照固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)成本金額 借:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時(shí),按照專用基金使用金額 借:專用基金 貸:累計(jì)盈余 同時(shí)在預(yù)算會計(jì)中 借:專用結(jié)余(使用從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的專用基金) 事業(yè)支出(使用從預(yù)算收入中提取并計(jì)入費(fèi)用的專用基金) 貸:資金結(jié)存-貨幣資金

行政事業(yè)單位發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請針對具體內(nèi)容編制相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄:1、某行政單位,以財(cái)政資金直接支付方式購入一臺不需要安裝的設(shè)備價(jià)款100000元(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。2、某事業(yè)單位通過零余額賬戶支付購買事業(yè)用材料50000元,材料尚未入庫(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。3、某行政單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊20000元。4、某行政單位批準(zhǔn)無償調(diào)出一批政府儲備物資價(jià)值500000元,相關(guān)手續(xù)已辦妥,物資已出庫。5、某事業(yè)單位發(fā)生企業(yè)所得稅納稅義務(wù),按稅法規(guī)定計(jì)算出應(yīng)交所得稅10000元。6、某事業(yè)單位從本年度的非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專用基金200000元。
請問2019年政府新會計(jì)制度實(shí)施后,事業(yè)單位收到的具有指定用途的專項(xiàng)資金,需要單獨(dú)核算,賬務(wù)要怎么處理,是都可以自己新增一個(gè)專項(xiàng)的會計(jì)科目?另外,在收到專項(xiàng)資金之前,已經(jīng)用本單位經(jīng)費(fèi)支付的,賬務(wù)怎么處理?
老師,請問事業(yè)單位提取專用基金,在實(shí)施新政府會計(jì)制度以后,提取比列是多少,有沒得相關(guān)參考資料,具體怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2020年,某事業(yè)單位發(fā)生與資金結(jié)存業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,通知書中列示的當(dāng)月財(cái)政授權(quán)支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)收到從其他單位調(diào)入的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元。(4)當(dāng)年通過財(cái)政授權(quán)支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨,現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的授權(quán)支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應(yīng)的授權(quán)支付額度已恢復(fù)。(5)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動(dòng)過程中發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用等支出60000元,款項(xiàng)已通過單位零余額賬戶支付。(6)動(dòng)用專用基金購買設(shè)備一臺,價(jià)值45000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項(xiàng)專用基金是從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的。(7)某個(gè)非財(cái)政撥款的專項(xiàng)任務(wù)已完成,項(xiàng)目剩余資金50000元。現(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位又企業(yè)所得稅繳納義務(wù)。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達(dá)但尚未使用的財(cái)政授權(quán)支付額要求:編制會計(jì)分錄
(1)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,通知書中列示的當(dāng)月財(cái)政授權(quán)支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)收到從其他單位調(diào)入的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元。(4)當(dāng)年通過財(cái)政授權(quán)支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨?,F(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應(yīng)的授權(quán)支付額度已恢復(fù)。(5)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動(dòng)過程中發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)等支出60000元,款項(xiàng)已通過單位零余額賬戶支付。(6)動(dòng)用專用基金購買設(shè)備一臺,價(jià)值45000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項(xiàng)專用基金是從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的。(7)某個(gè)非財(cái)政撥款的專項(xiàng)任務(wù)已完成,項(xiàng)目剩余資金50000元?,F(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位有企業(yè)所得稅繳納義務(wù)。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達(dá)但尚未使用的財(cái)政授權(quán)支付額度35000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。只寫預(yù)算會計(jì)
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎

