你好,什么原因不一致?
老師,計提本月工資和月實際發(fā)放不一致的時候怎么做賬務處理
老師,計提的工資和實際發(fā)放的工資不符,賬務要怎么處理?
公司被員工申述了個稅,申報的工資和實際發(fā)放的工資不符這個怎么處理呢
本月已申報上月基本工資,但是發(fā)放上月工資的時候還發(fā)放了提成,申報的和實際的不符,怎么處理
請問老師計提的工資和實際發(fā)放的工資金額不一致怎么處理
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務,之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分???
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎
是以后支付還是就是多機體或者是少計提。
假如10月份工資要到11月25日發(fā)呢
借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資發(fā)放的時候借應付職工薪酬工資貸銀行存款就是了。
10月份計提當月工資和實際發(fā)放的工資不一致 假如計提多了 應該怎么處理 要是計提少了 又應該怎么處理呢
多了,借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)紅沖 計提的少了補上,借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。