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老師,計提的工資和實際發(fā)放的工資不符,賬務要怎么處理?

2021-11-04 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 09:17

你好,什么原因不一致?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:17

是以后支付還是就是多機體或者是少計提。

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快賬用戶5474 追問 2021-11-04 09:20

假如10月份工資要到11月25日發(fā)呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:21

借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資發(fā)放的時候借應付職工薪酬工資貸銀行存款就是了。

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快賬用戶5474 追問 2021-11-04 09:29

10月份計提當月工資和實際發(fā)放的工資不一致 假如計提多了 應該怎么處理 要是計提少了 又應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:30

多了,借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)紅沖 計提的少了補上,借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。

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你好,什么原因不一致?
2021-11-04
你好,這個要看是多計提了,還是多支付了。 多計提了就沖減。多支付了,就將多付的部分,計入其他應收款。
2025-07-28
如果不用發(fā)了,把多提的沖回去即可。
2023-12-04
你好,如果是計提多了就沖減,計提少了就補提
2021-10-30
同學,你好 下個月補計提就行了
2022-07-31
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