你好 要更正之前個(gè)人所得稅,然后你有一部分,作為年終獎(jiǎng)申報(bào) 這樣可以大幅度降低個(gè)人所得稅的
老師您好,有個(gè)員工工資9000,上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)按3%計(jì)算,個(gè)人所得稅為120。這個(gè)月工資9300元,個(gè)稅系統(tǒng)按10%計(jì)算,個(gè)人所得稅為366.51,請(qǐng)問(wèn)變成10%計(jì)算是跟累計(jì)收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
你好!我于2017年10月離職,現(xiàn)在原單位補(bǔ)發(fā)我的營(yíng)銷獎(jiǎng)金,請(qǐng)問(wèn)怎樣繳納個(gè)人所得稅?我離職以后到現(xiàn)在一直沒(méi)有工作,個(gè)人社保一直是以靈活就業(yè)人員形式個(gè)人交費(fèi),我的意思是這幾年個(gè)人交費(fèi)以及按月起繳點(diǎn)可不可以抵扣。謝謝
您好,老師,我們合伙企業(yè),我們每個(gè)月給所有投資者每人發(fā)放工資,只報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,不報(bào)綜合所得,第二年做年度匯算清繳時(shí)填報(bào)“投資者工資薪金支出”一欄調(diào)增納稅額,這樣做可以嗎?另,“投資者工資薪金支出”一欄是填一個(gè)人的年工資總額還是所有投資人的年工資總額?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)1.個(gè)人所得稅年終獎(jiǎng)計(jì)算個(gè)稅是合并全年工資薪金計(jì)算還是單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算?2.比如去年2020年的年終獎(jiǎng)的個(gè)稅需要在2020年的12月計(jì)提嗎?3.如果是在今年也就是2021年二月發(fā)放年終獎(jiǎng),那年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅所屬期屬于2021年2月?那占據(jù)的就是2021年全年可扣除的6萬(wàn)嗎?是按照實(shí)際發(fā)放的年份合并計(jì)算嗎? 麻煩老師解答,謝謝
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)下工資按年薪形式補(bǔ)發(fā),從19年開始到今年是按補(bǔ)發(fā)的總金額計(jì)算個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅怎樣計(jì)算呢?有沒(méi)有合理避稅的方法?謝謝
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料