你好,增值稅是價(jià)外稅,跟成本是沒有關(guān)系的,應(yīng)該是老板理解有誤
請(qǐng)教老師我看初級(jí)會(huì)計(jì) 實(shí)務(wù)里面在建工程領(lǐng)用外購(gòu)原材料是成本價(jià) 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 經(jīng)濟(jì)法里面外購(gòu)材料用于個(gè)人消費(fèi)集體福利非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目不視同銷售 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 這個(gè)說法是有沖突嗎?怎么理解呢?
你好,鄒老師在嗎?上次問你的問題還有不明白的地方。 1,存貨余額跟期末留抵之間沒有什么必然關(guān)系,為什么沒有關(guān)系? 2,存貨余額可能大于期末留抵稅額/13%,也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用,為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13%? 3,如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況,期末存貨余額與期末留抵稅額/13%沒有必然相等的關(guān)系,老師你說的這點(diǎn)我不太明白,為什么沒有必然關(guān)系? 4,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),利潤(rùn)可能是正數(shù),也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)?
請(qǐng)問老師,專票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后不能在算成本了吧?增值稅不是價(jià)外稅嗎,跟成本有什么關(guān)系?老板非說是可以抵2倍的稅,不知道什么原因?
老師好,請(qǐng)問企業(yè)外購(gòu)一批鋼材用于建設(shè)倉(cāng)庫(kù),取得了增值稅專票并且支付的運(yùn)費(fèi)也取得了增值稅專票,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 如圖(業(yè)務(wù)4),不知道為什么答案說可以扣除,說是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)所以可以扣除,謝謝老師
,咨詢個(gè)問題,核算一個(gè)項(xiàng)目的成本,料工費(fèi)全部算進(jìn)去了,然后老板問稅費(fèi)為什么沒加進(jìn)去,我解釋的是材料費(fèi)用那些是按無稅價(jià)入帳的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,已經(jīng)在銷項(xiàng)中抵扣了,那他說我當(dāng)月上交的10萬增值稅,你不進(jìn)成本又不是費(fèi)用,你記哪里去了?……
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…