你好,具體的開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?

退回簡易計(jì)稅的發(fā)票,稅金在申報(bào)表要怎樣操作呢?只能進(jìn)行退款嗎?不能算成留抵嗎?
老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計(jì)稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個具體要怎么操作,是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
老師,我家一般納稅人按簡易計(jì)稅方式,今年有一項(xiàng)工程不能按照簡易計(jì)稅方式,單獨(dú)核算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這項(xiàng)工程發(fā)票工程剛開始就把發(fā)票都開好了,工程沒有完工導(dǎo)致還有一些進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,這個月稅務(wù)看有留抵稅額就讓我退了,退稅這塊應(yīng)該怎么記賬,是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅嗎
企業(yè)是生產(chǎn)型一般納稅人,有內(nèi)銷和外銷的,第一次出口貨物,報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)日期是10月29日,在11月27日開具出口普通發(fā)票,想退稅應(yīng)該在什么時候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎樣計(jì)算金額才能有稅退,還有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額金額大于出口發(fā)票稅額金額,抵完了出口發(fā)票稅額金額剩下的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額怎樣處理,可以留在下一次出口退稅再抵扣退稅嗎?
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計(jì)做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


水泥穩(wěn)定碎石的
你好,那只能交稅,抵扣不了的。
附表一3%銷售貨物里面填寫。
是的,現(xiàn)在就是我上個月開出來發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個月紅沖了,稅款只能去稅務(wù)局退嗎?
哦對的是的是這么做的。