同學(xué)你好 那就做無票收入哦

甲乙丙丁 1、甲方出資運(yùn)費(fèi)給乙方7萬 2、乙方付給丙方的客戶丁方7萬運(yùn)費(fèi)(并開票給丙方10萬) 3、甲方利潤10-7-1(付給乙方服務(wù)費(fèi))=2萬,并把1萬打給了乙方(給乙方開了2萬元物流輔助費(fèi)發(fā)票) 4、等丙方付款給乙方10萬,乙方再打給甲方10萬 作為乙方賬務(wù)該怎么處理?
甲方是物流公司給,乙方給甲方對公打款物流服務(wù)費(fèi)1萬,可是乙方不要票,那么甲方收入的1萬怎么做分錄
甲公司給乙公司開具了24萬商品買賣的發(fā)票,乙方用商業(yè)匯票支付給甲方 ,扣除貼現(xiàn)利息以后給甲方支付了23萬,現(xiàn)在乙方要求甲方開具價外費(fèi)用1萬,這種開具符不符合要求?能不能開?如果這種開的話是不是甲方就一直有1萬的應(yīng)收款沒收?
甲方委托乙方代銷,乙方賺取運(yùn)營費(fèi),甲方給乙方提供1萬元的貨物,乙方并未打貨款。乙方銷售貨物1萬并開13%專票給顧客1萬,銷售時產(chǎn)生了運(yùn)營費(fèi)用2000,乙方給甲方最終回款8000。提問: 1、甲方應(yīng)該給乙方開1萬的13%貨物還是8000的13%貨物發(fā)票; 2、如果甲方開1萬的專票給乙方,乙方回款8000給甲方,跟發(fā)票差了2000乙方怎么記賬; 3、乙方在這個過程中都需要繳納什么稅; 4、乙方怎么樣能將利益最大化。
老師,小規(guī)模物流公司乙,承包甲方的運(yùn)輸項(xiàng)目,乙物流公司不自己拉運(yùn),暫時運(yùn)輸車輛,雇傭丙物流公司拉運(yùn),乙給甲方開具1%的專票(按2023,1號文),丙也是小型物流公司,丙給乙物流公司開1%普票,這樣稅務(wù)是否合理?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?


怎么做分錄您幫我寫一下
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 和開票一樣的