同學(xué)你好,就是提交了開具紅字發(fā)票信息表,要把這個(gè)表里的增值稅金額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)處理。
老師,你好,是這樣的,上個(gè)月我開了一張進(jìn)項(xiàng)稅的紅字發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)月報(bào)稅時(shí),用填那個(gè)表呢,用填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問收到紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么會(huì)自動(dòng)顯示在附表二里?
老師,一般納稅人申報(bào)時(shí),收到負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)時(shí),在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額),這里是填負(fù)數(shù),還是正數(shù)阿?
請(qǐng)問增值稅一般納稅人附表二的第二大類的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的第20行,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這里是什么意思呢?
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”1962.74元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額1026.74元。相差金額936.000000元
老師您好,我們公司做研發(fā)費(fèi)用。先是借研發(fā)支出 —費(fèi)用化支出-工資等。然后月末的時(shí)候我做一筆結(jié)轉(zhuǎn)。借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用貸研發(fā)支出—費(fèi)用化支出等。這樣的做法對(duì)嗎?謝謝老師
老師,你好,出口貨物確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候
飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算按合計(jì)數(shù)么,其中明細(xì)有個(gè)民航發(fā)展基金的金額能加入么
老師,往期支付的一筆款項(xiàng)記錯(cuò)供應(yīng)商了,沖銷更正的時(shí)候,可以不沖銀行存款,直接從供應(yīng)商A更換到供應(yīng)商A嗎?借:應(yīng)付賬款_A供應(yīng)商,貸:應(yīng)付賬款_B供應(yīng)商
請(qǐng)教一般納稅人的物業(yè)服務(wù)公司提供保潔勞保耗材服務(wù)開票按什么開,稅率多少
老師,我們?cè)瓉硎撬龠_(dá)軟件,現(xiàn)在想用這個(gè)億企代賬軟件,問題是,我們兩個(gè)賬套,遷過去,只能一個(gè)賬套,從2022年的,2021年的都沒有這也可以嗎?
職工外地住宿發(fā)票可以抵扣吧
老師:您好,我說一般計(jì)稅,開的9個(gè)點(diǎn)?專票,但是我的勞務(wù)分包開給我3個(gè)電得專票,我在異地預(yù)交?時(shí)候能否差額扣減呢?
請(qǐng)把分錄編一下,為什么選b.20不是要加上嗎
公司轉(zhuǎn)股,按照20%來交的個(gè)人所得稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格18萬,那我這個(gè)18萬可以提取出來嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
我不明白,如果我是銷售方,我還要做這個(gè),這不是我的進(jìn)項(xiàng)吧
同學(xué)你好,如果是銷售方的話,不需要做這個(gè)了,沖減銷項(xiàng)即可,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,是指的采購(gòu)方來說的。