你好 ;? 那預(yù)算計(jì)劃; 那你就根據(jù)去年的預(yù)算 在這個(gè)基礎(chǔ)上? 看你收入的增長(zhǎng)率是多少;? 對(duì)應(yīng)來(lái)做費(fèi)用 即可?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒(méi)有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開(kāi)始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷商,平時(shí)進(jìn)貨都是從一個(gè)購(gòu)貨系統(tǒng)里下單的,當(dāng)一年或一季度拿夠一定的任務(wù)貨款,就會(huì)有返利,這筆返利會(huì)一直在購(gòu)貨系統(tǒng)里,不會(huì)到公司的賬戶來(lái)。后期進(jìn)貨時(shí)抵減貨款30%,這筆返利應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目做初始余額???老師,我問(wèn)的是內(nèi)賬。。我認(rèn)為做預(yù)付賬款(這筆錢(qián)是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
一家DIY手工店(有限責(zé)任公司),主要經(jīng)營(yíng)就是我們提供原材料,顧客來(lái)店里做手工。比如我們提供銀條、各種工具、指導(dǎo),顧客可以做戒指、手鐲之類的。我們就按不同產(chǎn)品來(lái)定價(jià)。現(xiàn)在要做全面預(yù)算,全面預(yù)算要銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、單位產(chǎn)品成本預(yù)算、銷售管理費(fèi)用預(yù)算等等,但是我覺(jué)得DIY手工店不是生產(chǎn)型企業(yè),具體不知道應(yīng)該用哪幾個(gè)表比較合適。不事生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)預(yù)算表是否要寫(xiě)呢?我們購(gòu)進(jìn)的原材料是否因該寫(xiě)進(jìn)直接材料預(yù)算表中呢?因?yàn)樵揇IY手工店主營(yíng)項(xiàng)目不僅只有銀飾系列,還有其他手工項(xiàng)目,涉及到的原材料很多,不知道該怎么寫(xiě)。還有該DIY手工店的員工主要是負(fù)責(zé)銷售、宣傳和指導(dǎo)顧客制作,那直接人工預(yù)算表又要怎么填呢?
成本費(fèi)用預(yù)算,然后定銷售額吧,我理解的 銷售公司,老板昨天開(kāi)會(huì),讓我做明年的預(yù)算,之前從來(lái)沒(méi)做過(guò),不知道從哪下手
是這樣,老師,我們?cè)谇澳甑臅r(shí)候因?yàn)楣こ绦枰?gòu)買了貨物,供應(yīng)商在前面開(kāi)具了增值稅專票,今年工程主體部分基本完工但未結(jié)算驗(yàn)收,由于招標(biāo)預(yù)算過(guò)大導(dǎo)致實(shí)際工程所用材料剩余,我能把前年取得的專票紅沖嗎?銷售方也做紅沖??顩](méi)付,貨物剩余,可以銷售退回嗎?紅沖完之后再把剩余貨款結(jié)清,不知道在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和稅務(wù)要求上可不可以
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒(méi)發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
我們公司做了好幾個(gè)品牌的代理商,然后又分不同的門(mén)店,要根據(jù)品牌做預(yù)算,在分到各個(gè)門(mén)店
你好;? 那你就按照門(mén)店來(lái)做; 根據(jù)去年門(mén)店收入 和費(fèi)用等情況? ?根據(jù)收入增長(zhǎng)率來(lái)做??
主要是這幾個(gè)品牌是才開(kāi)始做 店面都正在裝修
你好; 那你都沒(méi)有參考的話 ; 那你就根據(jù)你預(yù)估的收入情況? 找銷售人員做預(yù)估收入的預(yù)算表給你 ;這個(gè)必須要他們做計(jì)劃給你。? 你才能做預(yù)算 計(jì)劃的?