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老師你好!我們公司有一個保潔大姐每天晚上過來給我們打掃衛(wèi)生。不是我們公司的員工,臨時的。她的工資:是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金 還是:借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金那個比較合適。有什么區(qū)別?謝謝

2021-11-01 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-01 17:18

你好,選擇第一個的。

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齊紅老師 解答 2021-11-01 17:18

這個你們單位主營是什么的?

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快賬用戶9047 追問 2021-11-01 17:23

是一家校外輔導(dǎo)班

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齊紅老師 解答 2021-11-01 17:27

那就做第一個就可以的

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你好,選擇第一個的。
2021-11-01
你好, 保潔員,如果不是您單位的職工,您應(yīng)該按勞務(wù)報酬計成本費用, 借管理費用,保潔費 貸銀行存款,
2020-09-26
你好,計提和發(fā)放的時候借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行存款等,借應(yīng)付賬款500貸銀行存款等
2024-08-07
你好第一個比較好分錄
2024-08-07
同學(xué)你好 在 4 月份進行調(diào)整時,可以先沖銷 3 月份錯誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費用 - 工資 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計提工資: 借:管理費用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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