同學(xué)你好 企業(yè)應(yīng)收票據(jù)到期不能收回,應(yīng)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 借:資產(chǎn)減值損失?貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備?貸:應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備測算,及期初期末的分錄怎么做?解答后能擴(kuò)展下相關(guān)知識點(diǎn)嗎
應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備測算,及期初期末的分錄怎么做?(壞賬減值測算,一年以內(nèi)按5%。第二年可能都不發(fā)生上年測算的壞賬,而且也沒回答我第一年測算后做賬,第二年發(fā)生或未發(fā)生做賬。)解答后能擴(kuò)展下相關(guān)知識點(diǎn)嗎
3.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展商品銷售業(yè)務(wù),原材料采用實(shí)際成本核算。2020年12月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(4)31日,根據(jù)應(yīng)收賬款期末余額和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn),本期應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備10萬元.要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出每小題相關(guān)分錄。(答案中的金額單位用萬元表示).
一、(計(jì)算)A企業(yè)采用備抵法計(jì)提壞賬損失,經(jīng)減值測試,按照應(yīng)收賬款期末余額5%的比例計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。2020年1月1日,該企業(yè)應(yīng)收賬款的余額是3200000元,該企業(yè)2020年度發(fā)生了如下業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000000元,增值稅額為1040000元,收到一張商業(yè)匯票金額為3000000元,其余款項(xiàng)茱收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款12000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元,并存入銀行(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存入銀行。要求:(1)編制2020年度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2020年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(3)編制2020年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用元表示)
一、(計(jì)算)A企業(yè)采用備抵法計(jì)提壞賬損失,經(jīng)減值測試,按照應(yīng)收賬款期末余額5%的比例計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。2020年1月1日,該企業(yè)應(yīng)收賬款的余額是3200000元,該企業(yè)2020年度發(fā)生了如下業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000000元,增值稅額為1040000元,收到一張商業(yè)匯票金額為3000000元,其余款項(xiàng)茱收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款12000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元,并存入銀行(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存入銀行。要求:(1)編制2020年度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2020年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(3)編制2020年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用元表示)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,能講詳細(xì)點(diǎn)嗎?壞賬減值測算,不是有百分比嗎?第二年可能都不發(fā)生上年測算的壞賬,而且也沒回答我第一年測算后做賬,第二年發(fā)生或未發(fā)生做賬。及也沒擴(kuò)展相關(guān)知識點(diǎn)。回答還沒我問的仔細(xì)
同學(xué)你好 這個(gè)沒有一定的標(biāo)準(zhǔn),按照公司的實(shí)際情況確定。給你個(gè)提示,可以上網(wǎng)去搜一下跟你們業(yè)務(wù)類似的上市公司年報(bào),里面有具體比例的說明