你好!這個仍然按暫估的入賬就好了,你暫估的金額和支付的金額一致嗎
老師,您好!我們前兩個月購入的水泥當月那時做了暫估,10月份付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,這個要怎么做賬呀?
老師,我本月購進貨物收到貨了,沒發(fā)票,沒給錢,做了暫估,次月初沖掉暫估,然后先付的上個月的貨款,付款過了好幾天發(fā)票才回來,那我這分錄咋做啊,借貸分錄怎么做
老師您好!我們公司有一筆業(yè)務這個月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務的商品是收到的時候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?
老師,我是小白剛接的賬,這個月有付出的貨款貨到了但發(fā)票沒開給我們,我要怎么做暫估,下個月要怎么沖回
老師好,上個月付現(xiàn)金買了一批貨,供應商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應商上月沒有開票,這批貨上個月也沒有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個月暫估入庫還是做那批付款當作預付款好呢,本月供應商開了票再做購進,本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預付款就不需要了,哪個比較好
醫(yī)療保險,單位繳納部分是有什么用途?中間斷交一個月會不會有影響?
固定資產怎么計算?分錄怎么寫老師
個稅所屬期8月份申報6月份工資有風險嗎,正常情況下是7月份工資
你好,如果專票抵扣了,哪方申請紅字發(fā)票???
你好老師,這個怎么整呀,我也不知道桌面怎么變成右邊了
跨區(qū)域報驗戶,建筑施工服務的可以在當月預繳當月,也可以在次月申報期內預繳,但是超過申報期申報繳納稅款就有滯納金。 老師,這話的意思是,如果跨區(qū)域施工項目7月開具了發(fā)票, 但7月當月忘了特定主體登錄預繳,跨月比如到8月才來這里預繳,一種情況是:在次月申報期內預繳,屬期選擇7月,沒有逾期不會產生滯納金;一種情況是,次月超過申報期預繳,則逾期還有滯納金 。這樣理解對嘛?
老師,我司一般納稅人,開維修費都是稅率,普票和專票都是一樣稅率嗎
公司給員工交的社保費用,可以抵稅嗎
老師,在電子稅務局里,之前開具的發(fā)票從哪里查詢呢?
老師好,從9月1號開始必須給職工交社保,臨時工不用交是吧
暫估和支付金額不一致。我之前做了暫估,如果不收到發(fā)票就不用沖吧?
你好!是的。沒有收到發(fā)票就不用沖,但是你這個因為已經(jīng)付了錢,建議這個就按支付的金額暫估
那這個分錄我直接就做一筆付款的就可以了嗎?
你好!沖減之前暫估的
老師我不是很懂,沒有收到發(fā)票怎么還要沖減之前暫估的。那到時收到發(fā)票不是又要沖嗎?
你好!因為你已經(jīng)付過錢了,這個錢要入賬
老師是不是直接做應付賬款貸銀行存款就可以了。
你好!是的。但是你的材料也要入賬
老師,您剛說沒收到發(fā)票就不用沖之前暫估的,現(xiàn)在材料也要入賬,又沒有發(fā)票這個賬怎么做呀,我有點糊涂了。
你好!是這樣的,你現(xiàn)在已經(jīng)付了錢,而且有差額,就要沖減之前的,然后按付的錢來入賬。
那我付的錢比暫估的要多呀,意思是只要把差額部分入賬嗎?那正式收到發(fā)票是不是還要在沖賬按發(fā)票入賬嗎
你好!是因為有差異,所以才叫你沖了,重新暫估相當于
好的謝謝老師,明白了。那到時收到正式發(fā)票在沖這筆賬按實際發(fā)票來是這個意思嗎
你好!是的,就是這個意思