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老師,我公司出售廢紙盒,開13%專票,賬務(wù)處理為營業(yè)外收入,申報的時候要按正常申報增值稅對嗎?另外,我公司出售下腳料,開13%專票,賬務(wù)處理做銷貨成本沖減,申報的時候要按正常申報增值稅嗎?

2021-10-31 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-31 16:13

你好,是的,都需要按正常來申報增值稅的。

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快賬用戶6233 追問 2021-10-31 16:14

如果出售廢紙盒不用開票,賬務(wù)處理做營業(yè)外收入,是不需要申報增值稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:16

你好,正常是不開票也是需要申報增值稅的。不過一些企業(yè)沒有申報。

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快賬用戶6233 追問 2021-10-31 16:16

好的。謝謝~

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:23

不客氣,祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
你好,是的,都需要按正常來申報增值稅的。
2021-10-31
是的,那個很正常的哈
2025-07-14
你好,你說的需要全部申報的,今年開票就沖減以前的未開票的申報的,
2025-08-18
同學(xué),你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
你好,固定資產(chǎn)是特殊情況,增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表可以不一致
2024-09-03
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