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請問老師:20年有筆招待費(fèi)錯入科差旅費(fèi),請問21年怎么調(diào)賬?還是返回20年重入科目,重報稅?但這樣又會有滯納金嗎?

2021-10-31 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-31 14:32

調(diào)下賬就可以了,不要去動去年的賬了。調(diào)以前年度損益就行了。

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快賬用戶8275 追問 2021-10-31 14:33

分錄怎么做?

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快賬用戶8275 追問 2021-10-31 14:35

調(diào)賬分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-10-31 14:37

金額不大就可以不要去動他了,金額大的話就調(diào)下: 借:相關(guān)的科目(多算部分) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳企業(yè)所得稅(多提折舊部分乘以適應(yīng)稅率) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤

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調(diào)下賬就可以了,不要去動去年的賬了。調(diào)以前年度損益就行了。
2021-10-31
?你好;? ? ? 你去看實際有發(fā)生要繳納的不; 看是不是多計提了? ;2;? ?沒有開票? 看下是否? 是無票收入 ; 要補(bǔ)做收入分錄去報稅? 3;? ?沒有做賬補(bǔ)做;? 要調(diào)整修改年報的 ; 4. 你們虛假申報查到會罰款的? 和補(bǔ)稅的? ?
2022-06-06
那你的帳載金額就是130346,稅收金額是78207.6,納稅調(diào)增金額52138.40 職工薪酬
2021-05-14
你好,分別計入各自當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,繳納稅款和滯納金
2024-07-25
借管理費(fèi)用等? 貸銀行存款等,更正21年的賬務(wù),可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅
2022-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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