你好,計算公式這樣是對的

老師,您好!以一年應(yīng)納稅額所得額200萬的小型微利企業(yè),其應(yīng)納稅額=《100*12.5%+(200-100)*50%》*20%=12.5萬,如果是小規(guī)模納稅人200*3%=6萬,這樣交稅不是更省嗎?
老師,小規(guī)模小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超100萬,例如季報是8萬,那企業(yè)所得稅的計算公式是:8萬*12.5%*20% 算嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅是不是根據(jù)21年第8號文,不超100萬的部分,減按12.5%,按20%的稅率算企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人不超100萬,小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅按5%算是怎樣計算?計算公式是怎樣?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
老師,利潤總額是否包含所得稅費用和其他收益?
你好是的,包括的。利潤表上的利潤總額。不是利潤表上的凈利潤