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2019的進項稅額抵扣了20000 2021年7月稅務局要求20000轉出 把當期的進項發(fā)票轉出 又補交增值稅20000 會計這樣出理 是不是重復交稅?我稅款補交了 當期的進項發(fā)票也減少了?

2021-10-29 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-29 17:32

你好,不會重復交稅的,因為你們之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補上了。

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:40

當期 把之前20000的稅額 從銀行把稅款扣了 進項票又轉出 相當于 我交了2萬的稅又少了進項票

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:42

我交了2萬稅款=補上了19年進項轉出 又把當前的進項票轉出 票是不是多扣了?

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:49

當期增值稅專用發(fā)票轉出 補交了稅款 進項票應該還在我的公司賬戶吧 怎么沒了呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:58

這么算 銷項減去進項加進項轉出等于繳納的增值稅 銷項0 進項0 不就等于進項轉出

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你好,不會重復交稅的,因為你們之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補上了。
2021-10-29
借,管理費用,2600? 貸進項稅轉出2600 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出,貸??應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
2021-12-16
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022-05-19
同學你好 這個就是原分錄負數(shù)紅沖
2022-05-05
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以
2022-05-05
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