你好,不會(huì)重復(fù)交稅的,因?yàn)槟銈冎岸嗟挚哿?,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補(bǔ)上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補(bǔ)上了。

2019的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了20000 2021年7月稅務(wù)局要求20000轉(zhuǎn)出 把當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 又補(bǔ)交增值稅20000 會(huì)計(jì)這樣出理 是不是重復(fù)交稅?我稅款補(bǔ)交了 當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也減少了?
老師,我當(dāng)時(shí)做的,借,管理費(fèi)用20000。進(jìn)項(xiàng)2600.貸,銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,我是不是做,借,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600.貸,管理費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
合同是跟xx公司廣東分公司簽的,對(duì)方要開票給xx公司深圳支公司,要怎么處理才可以開票給深圳支公司
員工報(bào)銷費(fèi)用500元,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)少了50元,可以借其他應(yīng)收款450 貸銀行存款 450 借管理費(fèi)用500 貸其他應(yīng)收款 500,剩余50先掛往來,下次報(bào)銷再支付
老師您好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人輕包工,甲供材業(yè)務(wù)是3%的征收率吧,這個(gè)可以享受減按1%政策嗎,謝謝
那個(gè)成本核算的實(shí)操里面分配律保留幾位小數(shù),能不能統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呀,一會(huì)兒兩位小數(shù),一會(huì)兒四位,一會(huì)兒八位
請(qǐng)問老師,我們物理公司賠款給客戶,需要客戶開發(fā)票給我們嗎?我們沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?這個(gè)賠款記什么科目?
收到發(fā)票但是沒給對(duì)方錢,這個(gè)用管嗎,我們不入賬是不是就行
老師,請(qǐng)問一下500一下的個(gè)人的白天可以入賬,那這個(gè)如果轉(zhuǎn)款的話可以累計(jì)一次性轉(zhuǎn)嗎,還是必須分開一筆一筆的轉(zhuǎn),還有這個(gè)必須要報(bào)個(gè)稅嗎
母公司的子公司,第二年收到了其他公司給投入的實(shí)收資本20元,再第二年合并報(bào)表的時(shí)候需要怎么做分錄? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分錄。不是內(nèi)部投資
老師 我想問下 7月份做了工資繳費(fèi)調(diào)整這個(gè)表 現(xiàn)在電子稅務(wù)局 地方特色 社保業(yè)務(wù) 出現(xiàn)2025年度1-9月份補(bǔ)繳社保金額 繳款后怎么做分錄呢 需要在員工工資里扣款嗎,個(gè)人承擔(dān)部分?
小規(guī)模納稅人給別人開票什么時(shí)候用1%,3%,5%


當(dāng)期 把之前20000的稅額 從銀行把稅款扣了 進(jìn)項(xiàng)票又轉(zhuǎn)出 相當(dāng)于 我交了2萬的稅又少了進(jìn)項(xiàng)票
我交了2萬稅款=補(bǔ)上了19年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 又把當(dāng)前的進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出 票是不是多扣了?
當(dāng)期增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交了稅款 進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該還在我的公司賬戶吧 怎么沒了呢?
這么算 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等于繳納的增值稅 銷項(xiàng)0 進(jìn)項(xiàng)0 不就等于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出