你好? ?是計(jì)算增值稅的稅金及附加嗎??
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒(méi)有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公賬中的貸款怎么做分錄呀
股東分紅分錄怎么寫,具體一點(diǎn)
之前會(huì)計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
24年收到一筆2萬(wàn)的款,備注工程款,按未開(kāi)票收入入賬了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)賬老板說(shuō)那是圍標(biāo)打來(lái)的款,現(xiàn)在從公戶退回了。現(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
你好? ?是計(jì)算增值稅的附加稅嗎??
是的,老師。如果是按9%的稅率繳納增值稅,那么請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該繳納多少的增值稅附加稅?
你好? 小規(guī)模沒(méi)有9的稅率的? 你是什么收入? ?
老師,這個(gè)是估算的數(shù)據(jù),主要想求出稅金及附加,目前我公司是小規(guī)模公司,考慮到馬上到2022年了,再加上這個(gè)營(yíng)業(yè)收入的話,應(yīng)該得申請(qǐng)一般納稅人了,所以,還是按一般納稅的稅率來(lái)算比較好,成本已經(jīng)得出來(lái)了,序號(hào)2+3是成本,麻煩幫我估算一下增值稅附加稅是多少
你的意思 不管對(duì)和錯(cuò) 就按9算增值稅嗎 ?
不一般納稅是按13%稅率計(jì)算增值稅,麻煩老師幫我估算一下,附加稅,當(dāng)然這個(gè)附加稅是包含增值稅的附加以及印花稅的附加,急用,謝謝老師了
一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?? 附加稅=增值稅*12%?
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是111447.47萬(wàn)元,稅金及附加:841.42萬(wàn),總成本:60822.22萬(wàn),利潤(rùn)總額:49783.17萬(wàn),所得稅::12445.79萬(wàn),凈利潤(rùn):37337.38萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)圖片的序號(hào)的15和16怎么算?以上數(shù)據(jù)估算的,麻煩老師可以算出結(jié)果一個(gè)數(shù)據(jù)給我不?
您好,不同的問(wèn)題,請(qǐng)您重新提問(wèn)。