同學(xué)你好 這個要一致的 按照所得稅收入來補(bǔ)做增值稅收入

處理固定資產(chǎn)在增值稅申報表里申報了280000未開票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價賣的,企業(yè)所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報,收入報營業(yè)收入還是增值稅報表的收入合計
老師你好,增值稅報表與所得稅報表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當(dāng)月出庫的滿足收入確認(rèn)條件,我賬面確認(rèn)了收入,但是還沒開票,增值稅報表申報的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對會不通過而且麻煩,每個月都要跑稅局修改報表。我想知道一般企業(yè)是怎么處理賬面收入與增值稅報表,所得稅報表的差異的呢
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
社保年度繳費(fèi)工資申報是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?


那我們今年開票是已經(jīng)把上年不一致的增值稅交了,再補(bǔ)一次不是重復(fù)繳納嗎
這個補(bǔ)交一次就可以了
問題是去年的稅,我們開票的時候正常在交了,但是稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交去年的稅
那你去年交了你有記錄給他們看就行了