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老師你好,我們廠有個供應商給他轉(zhuǎn)了3500元,但是有兩年了,現(xiàn)在老板才給供應商要發(fā)票,要的才開過來,開的發(fā)票是4500元,多開了1000元,請問老師怎么弄?

2021-10-29 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-29 14:54

你好 開的普通發(fā)票的,按照你支付的來做就行。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 14:56

老師,不是普通發(fā)票是增值稅發(fā)票,我不是說了,款已經(jīng)給兩年了,現(xiàn)在開的發(fā)票4500元,款是3500元?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:00

借管理費用 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款營業(yè)外收入。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:03

老師,多開票,顯示我們欠供應商貨款,分錄做借 :應付賬款 貸營業(yè)外收入?老師,這個分錄對么?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:04

你好,上面的分錄就是直接給你做的,借預付賬款貸銀行存款,你之前不是這么做的嗎?然后現(xiàn)在發(fā)票到了,你把剩下的500做到營業(yè)外收入里面就是了。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:06

老師,是這樣的,我意思說借方是應付賬款呀1000,貸方是營業(yè)外收入1000

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:07

你好,對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:07

借預付賬款3500貸銀行存款 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款3500,營業(yè)外收入1000,做這個就可以。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:07

好的,感謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:08

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:09

老師,管理費用二級科目是什么?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:15

對方給你開的是什么業(yè)務的發(fā)票?

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:16

老師,開的是電干線5000根

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:18

你好,這個是自己用還是銷售出去的?

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:19

老師,是從供應商買的電干線呀?不是銷售的

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:24

這個是后勤使用的嗎?如果是的話,管理費用,辦公費或者是地址一號品都可以。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:25

老師,是我們廠車間車床上用的

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:28

制造費用、低值易耗品。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-29 15:31

老師,我計入借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 進項稅貸應付賬款 ,然后結(jié)轉(zhuǎn)到借制造費用/低值易耗品 貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 借應付賬款 貸營業(yè)外收入, 請問老師分錄做的對么?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:33

哦可以的,可以這么做的。

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你好 開的普通發(fā)票的,按照你支付的來做就行。
2021-10-29
同學你好,需要取得對方稅務機關的完稅證明,然后用對方發(fā)票記賬聯(lián)的復印件入賬;
2020-10-12
你好,千萬不能這么干,稅局查到以后會認定你們是虛開發(fā)票
2023-06-26
你好,開票系統(tǒng)里面找到紅字信息表,選擇購買方申請,然后下一步根據(jù)提示下一步,然后這個商品名稱的時候,你只選你需要退貨的那一些就可以的。 如果帶著清單的,你可以寫其中的一個產(chǎn)品,或者是兩個產(chǎn)品,然后湊夠200塊錢就行。
2022-03-11
繼續(xù)找供應商催發(fā)票,沒有發(fā)票無法在企業(yè)所得稅稅前列支成本或費用,會導致企業(yè)多交企業(yè)所得稅
2021-11-30
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