你好 開的普通發(fā)票的,按照你支付的來做就行。
老師你好,請教一下,我們老板把供應商開給我們發(fā)票弄丟了怎么辦?是供應商9月份開的發(fā)票,我們現(xiàn)在做賬沒發(fā)票怎么弄?
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師 供應商1月份的時候給我們開的專票 后來年中的時候退了2000元的貨 那供應商就多開了2000的票 現(xiàn)在是供應商那邊給我們開負數(shù)發(fā)票嗎
老師你好,我們廠有個供應商給他轉(zhuǎn)了3500元,但是有兩年了,現(xiàn)在老板才給供應商要發(fā)票,要的才開過來,開的發(fā)票是4500元,多開了1000元,請問老師怎么弄?
老師好,請問下,有一張供應商的發(fā)票,是2021.1.27開票,我們一直沒有收到,最近讓供應商寄復印件過來,才發(fā)現(xiàn)供應商把我們的公司名稱開錯了,現(xiàn)在這個要怎么辦呢
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務處理?
老師,不是普通發(fā)票是增值稅發(fā)票,我不是說了,款已經(jīng)給兩年了,現(xiàn)在開的發(fā)票4500元,款是3500元?
借管理費用 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款營業(yè)外收入。
老師,多開票,顯示我們欠供應商貨款,分錄做借 :應付賬款 貸營業(yè)外收入?老師,這個分錄對么?
你好,上面的分錄就是直接給你做的,借預付賬款貸銀行存款,你之前不是這么做的嗎?然后現(xiàn)在發(fā)票到了,你把剩下的500做到營業(yè)外收入里面就是了。
老師,是這樣的,我意思說借方是應付賬款呀1000,貸方是營業(yè)外收入1000
你好,對的是的,是這么做的。
借預付賬款3500貸銀行存款 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款3500,營業(yè)外收入1000,做這個就可以。
好的,感謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,管理費用二級科目是什么?
對方給你開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
老師,開的是電干線5000根
你好,這個是自己用還是銷售出去的?
老師,是從供應商買的電干線呀?不是銷售的
這個是后勤使用的嗎?如果是的話,管理費用,辦公費或者是地址一號品都可以。
老師,是我們廠車間車床上用的
制造費用、低值易耗品。
老師,我計入借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 進項稅貸應付賬款 ,然后結(jié)轉(zhuǎn)到借制造費用/低值易耗品 貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 借應付賬款 貸營業(yè)外收入, 請問老師分錄做的對么?
哦可以的,可以這么做的。