學(xué)員你好, 應(yīng)收出口退稅款計(jì)算出來(lái),分錄如下 借:其他應(yīng)收款 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 出口退稅其實(shí)退的是企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅在借方,因此通過(guò)貸方平賬,專門設(shè)置出口退稅科目核算企業(yè)從國(guó)家取得的退稅款
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)稅消費(fèi)品出口收到外貿(mào)企業(yè)退回的稅金時(shí),借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,但之前計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅還在貸方掛著,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅在貸方有金額是什么意思?出口退稅不是不要繳稅嗎?怎么還在貸方有金額呢?這是學(xué)堂發(fā)的真賬實(shí)操書(shū)上的。
老師好,我們之前沒(méi)有出口現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了要做出口了,商貿(mào)出口,請(qǐng)問(wèn)退稅退的是什么稅,開(kāi)出去不是免稅的嗎?難道是退進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開(kāi)出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒(méi)有勾選,這里為什么要減去呢
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
老師,出口退稅是要退給外國(guó)嗎?
退給咱們自己的企業(yè)
老師,這個(gè)借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)里面的其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)是誰(shuí)呢?
可以自己設(shè)置出口退稅款